Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу вашего совета. Как вы будете проводить инвентаризацию, в какие сроки? Совсем уже я запуталась. В положении по инвентаризации у нас прописаны сроки проведения инвентаризации:
101 и 105 в течение 4 квартала, но до 30 декабря, все остальное (111,102,302,303,401.50,401.60) на 31 декабря (по состоянию на последнюю отчетную дату).
Раньше начинали инвентаризировать в декабре, заканчивали в январе и делали акт по результатам инвентаризации числа 12 января следующего года. Если было что-то не актив, то последним днем декабря убирали на 02 счет.
Послушав вчера Сивец, теперь не знаю как быть. Она сказала инвентаризацию закончить 25 декабря. А как тогда резервы, расходы?
Знаю, что кто-то сделает инвентаризацию резервов и расходов 29 декабря, но по состоянию на 31 декабря. Но выглядит это очень странно.