×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 253
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Добрый вечер, подскажите, у нас был экспорт в Беларусь в 1-м квартале 2015 г.. Вычет "входящего" НДС за проданный товар мы заявляем в р-ле 4 Декларации в том квартале когда подтверждаем ставку 0%. А что делать с общехозяйственными расходами, ведь часть приходящуюся на долю экпорта мы оставляем на счете 19. И потом мне не понятно, если налоговая будет сверять счета-фактуры с нашими контрагентами ведь суммы по ним будут не совпадать?

  2. #32
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от NBel Посмотреть сообщение
    ведь часть приходящуюся на долю экпорта мы оставляем на счете 19.
    А дальше что с ней происходит согласно учетной политике? Так же заявляете к вычету в периоде подтверждения?

    Цитата Сообщение от NBel Посмотреть сообщение
    ведь суммы по ним будут не совпадать?
    А кто вам сказал, что налоговую интересуют совпадения копейка в копейку?

  3. #33
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Тоня, доброго дня, благодарю вас за ваши ответы, уже давно читаю ваши разъяснения по поводу экспорта, спабо вам.

    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А дальше что с ней происходит согласно учетной политике? Так же заявляете к вычету в периоде подтверждения?
    Да заявляем оставшуюся часть НДС с общехоз-х расходов в периоде подтверждения ставки 0%.Тоня, скажите этот НДС также надо отражать в разделе 4 декларации?

    А кто вам сказал, что налоговую интересуют совпадения копейка в копейку?
    Никто не сказал, но тогда для чего же придумали этот перекресный контроль начиная с 1 квартала 2015

  4. #34
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Для наглядного вИдения косвенной природы данного налога. Если один взял из общего котла, то кто-то другой должен быть его туда предварительно положить. Вы можете взять меньше вам положенного (или вообще не брать), но не больше.

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Тоня, скажите,а оставшийся НДС с общехоз-х расходов приходящийся на долю экспорта также надо отражать в разделе 4 декларации ?

  6. #36
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Надо, если вы желаете заявить его к вычету.

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2015
    Сообщений
    101
    Низкий вам поклон, успокоили, а то на я что-то паниковать стала л с этой новой декларацией

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    Добрый час всем. Тоже не буду плодить новую тему. Впервые столкнулась с тем, что экспорт не подтвержден в квартале отгрузки. Экспорт должен быть подтвержден в течении 90 дней. Правильно ли я понимаю, что до подтверждения 0% (сбора всего пакета документов) я реализую по ставке 18% и раздел 4 декларации по НДС не заполняю?

  9. #39
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от DERS Посмотреть сообщение
    в течении 90 дней.
    Уже не первый год как 180. Когда отгрузка была?

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Уже не первый год как 180. Когда отгрузка была?
    Отгрузка была в марте. Контрагент предоставит доки в мае.
    То есть этот НДС у меня болтается на сч. 19.07 до получения подтверждающих док-тов? А входной НДС учитываю как обычно

  11. #41
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Болтается.

  12. #42
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте!Что-то я совсем туплю(год назад рассчитала,сейчас не могу)((((Мы приобрели товар на экспорт на сумму 115000 руб (с 0%), продали на экспорт в Казахстан на сумму 136000 руб (с 0%).Документы все собрали, знаю,что заполняется раздел 4, налоговая база будет 136000 руб.Как рассчитать налоговый вычет по этой сделке??(((

  13. #43
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Никак. Вычет есть предъявленный налог, а вы пишите
    Мы приобрели товар на экспорт на сумму 115000 руб (с 0%)

  14. #44
    Аноним
    Гость
    Не поняла.Мы приобрели услугу за 115000 руб (в документах с 0% ставкой), оказали на сумму 136000 рублей (на экспорт по ставке 0%),документы на подтверждение о% ставки собрали.мне что указывать в разделе 4 при заполнении декларации по НДС?Я так понимаю,что налоговой базой будет сумма 136000 рублей.

  15. #45
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да, 136000. Но вопрос то у вас
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как рассчитать налоговый вычет

  16. #46
    Аноним
    Гость
    Наверное я не верно выражаюсь!при заполнении раздела 4, я пишу налоговая база 136000, а вот по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0% по которым документально подтверждена", что писать,как рассчитать эту сумму????

  17. #47
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Всё равно, видимо, неверно выражаетесь. Налоговые вычеты нельзя "рассчитать". У вас есть с/ф от ваших поставщиков (подрядчиков), по которым вам предъявлен НДС по ставкам 10/18?

  18. #48
    Аноним
    Гость
    Мы купили услуги за 115000 руб., реализовали на экспорт 136000 руб.Наши поставщики, выставили нам документы на сумму 115000 с 0% ставкой.Далее мы реализуем на экспорт с 0% ставкой.Мы посредники по сути.Вот какая сумма в 4 разделе будет при заполнении налоговых вычетов?(((чет я вообще запуталась

  19. #49
    Аноним
    Гость
    Ой!Все!До меня дошло!Получается поставщик нам выставил 3 документа по 0% ставке, а один по 18%.вот это с 18% мы и ставим в раздел 4.а налоговой базой пишем сумму продажи на экспорт,т.е.136000 руб.)))

  20. #50
    Аноним
    Гость
    Последний вопросик.Код операции пишу 1010400, налоговая база 136000, и еще строку 030 заполняю в новой декларации по ндс???документы все собраны в срок

  21. #51
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    еще строку 030 заполняю в новой декларации по ндс?
    Раздела 4? Да.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Код операции пишу 1010400,
    это общий код раздела для 0% операций. Его конкретизировать надо, смотрите по списку в зависимости от того, какую услугу оказали.

  22. #52
    Аноним
    Гость
    услуги предоставления ж/д вагонов в Казахстан

  23. #53
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это не вопрос был) я коды наизусть не знаю. Вы открывайте приложение № 1 к порядку заполнения декларации и в перечне кодов ищите подпункт 1-164-НК, по которому ставка 0% применяется, и указывайте этот код.

  24. #54
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Спасибо за ответы

  25. #55
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Аноним, поставщик не может вам выставлять счф со ставкой 0%

  26. #56
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Очень даже может, оба предъявляют 0% по 2.1.-164-НК.

  27. #57
    Жужа 2015
    Гость
    Добрый день! Тоня, не подскажете, при реализации товаров указывать коды - 1010421 Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) на территорию государств - членов Таможенного союза и 1010422 (для 10%)? Смущает слово Таможенный союза, а не ЕАЭС. А то может взять коды по экспорту 1011410 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса)

  28. #58
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Жужа 2015 Посмотреть сообщение
    Смущает слово Таможенный союза, а не ЕАЭС
    Не смущайтесь, ЕАЭС родился на базе ТС и касается не только торговли.

    Цитата Сообщение от Жужа 2015 Посмотреть сообщение
    может взять коды по экспорту 1011410 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта
    У вас есть декларация, подтверждающая помещение товара под данную таможенную процедуру?

  29. #59
    Жужа 2015
    Гость
    Тоня, спасибо большое! теперь поняла)

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,271
    И мне помогите, пожалуйста, разобраться с составлением декларации. Проверьте правильность моих размышлений:-), голова уже
    в 4 кв 2014 г. была отгрузка в Белоруссию, подтверждение мы получили только в январе. Реализация на 120 руб., закупка на 118 руб, из них 18 руб НДС=подтвержденный и я его восстанавливаю. Заполняю раздел 4 декларации. В графу налоговая база я ставлю 120 руб, а в налоговые вычеты - 18 руб. (со сч 19.07). Сумму налога к восстановлению не заполняю, так как экспорт подтвержден в течении 180 дней. Несу подтверждающие документы в ФНС.
    В 1 кв 2015 был экспорт в Белоруссию. При тех же числовых значениях. Подтверждение не получили. Заполняю в разделе 6 строка 020 =120, строка 030=18. В ФНС ничего не несу, даже ТОРГ-12 и СФ по реализации.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •