Добрый вечер, подскажите, у нас был экспорт в Беларусь в 1-м квартале 2015 г.. Вычет "входящего" НДС за проданный товар мы заявляем в р-ле 4 Декларации в том квартале когда подтверждаем ставку 0%. А что делать с общехозяйственными расходами, ведь часть приходящуюся на долю экпорта мы оставляем на счете 19. И потом мне не понятно, если налоговая будет сверять счета-фактуры с нашими контрагентами ведь суммы по ним будут не совпадать?