Сергей это сумма по зарплате, я все перепроверила там везде стоит субкното, не понимаю почему оно там не отражантся
Сергей это сумма по зарплате, я все перепроверила там везде стоит субкното, не понимаю почему оно там не отражантся
Проверьте, в документе "Отражение ЗП в учете", заполнены ли субконто у 44 счета.
Сергей я все сделала Просто вечно не в тот документ заходила, балда
Теперь в оборотке все правильно, попробую перепровести закрыти, посмотрим что получится
Даааааааа Сергей вы гений СПАСИБО!!!! А не могли бы вы не еще кое что объяснить Просто я так и не сделала проводки (ручные) чтобы закрыть месеца, вы могли бы мне подсказать? И вот еще что, когда пыталась разобрать в журнале проводок, я сделала "проверку проводок" и мне вылезло внизу сообщение "Обнаружены некорректные корреспонденции." и открылось окно, типо помеченные корреспонденции будут занесены в корректны, я с этим еще не сталкивалась, ты можешь мне объяснить что это? и как быть? Если конечно тебе не сложно
А я ещи крестиком вышивать могу! (с) К.Матроскин
1. С ручными проводками все просто: строишь предварительно оборотку 44 счета и делаешь проводки по числу строк: на каждую строку проводку по кредиту 44 счета, на ту сумму, и на то субконто, по которому есть сальдо. А вот счет дебета и аналитику - сама придумывай. На то ты и бухгалтер!
2. Программа ведет список корректных проводок, и если встречает незнакомую, то справшивает тебя: считать эту проводку правильной? Ответишь "да" - занесет корреспонденцию в список, в другой раз уже не спросит.
А если я лохонусь занесу проводку, а на самом деле она не верная, хотя там все проводки до боли простые, почему в программе их нет. Вот хотя бы такая 44.01/60.01.
А вот по поводу закрытия, если я тебя правильно поняла то я делаю оборотку отдельно по месецам, смотрю какие там суммы к какому субконто относятся и делаю проводки в ручную так чтобы К44 Д ....., а дебет 90?Ведь продаж не было....Хотя ведь можно списать на 97 "расходы будущих период"
Бухгалтер, то я бухгалтер....но я еще только учусь
Если лоханешся - ССЗБ (сама себе злобный(ая) Буратина). В ручных проводках никакого контроля нет. Тут как на минном поле
Закрывать надо помесячно.
А с дебетом тут-то вся тонкость и есть, то ли на убытки затраты относить, то ли на РБП - решать надо. Думаешь почему здесь разработчики автомат не поставили?
Буду думать Спасибо за советы
=Климов Сергей=
Мне нужен твой совет, я тут сделала оборотку по 60 счету, там есть сумма где тоже не указано субкното. Вся эта сумма относится к авансовым отчетам по покупке концилярской фигни, что там за субкното? Организация в которой покупался товар???60.xls
Про авансовый отчет: а с каких это пор затраты учитываюися на 60 счете? Если ты авансовым отчетом проводишь оплату поставщику, то делать это надо на закладке "Оплата". На закладке "Прочие" указываются те траты. которые непосредственно относятся на затратные счета! 20, 25, 26, 44 и т.д., но никак не 60.
Вот блин, ясно. Щас исправлю всё, спасибо Сереж
А если я все сброшу сразу на затратные счета, ну на 44 никто ведь не будет разбирать че там было, материалы или оплата а услуги ст. орг.?! Не в курсе
Бухгалтер бухгалтер, я советаюсь
Сереж, а Сереж Ты мне опят нужен))))
Сделала карточку 66 счета проверить как дела с краткосрочными займами обстоят, а там отражено лишь внесение займа, и ни одного возврата(((( Ситуация была такая вносили деньги сразу в банк, а возвращали через кассу (сначало директор брал деньги в банке, потом расходником возвращили их займодавцу). Как узнать почему не отражается погашение?????
Смотри расходник. Видимо не тот корсчет выбрали.
Да нет, все идентично. Я сделала карточку 50, там вообще эти суммы не отражаются, не приходя, не расход....как так может быть
Так быть не может. Значит документы не проведены.
Вопрос снят, я опять не правильно период установила(((( Извеняюсь за беспокойство
Сереж у меня возникла проблемка с отражение в КУДиР. У меня там почему то суммы по зарплате и взносов в них за май отражаются дважды((( При чем в одном случаи они ссылаются на п/п и расходники, а вдругом на отражение зарлаты в регламентированном учете. Я совсем запуталась, как сделать так что отражалось правильно и почему так происходит??? Можешь объяснить??
Для начала перепровели документы: Сеовис - Групповое перепроведение доекментов.
Я всё сделала как ты сказал и ситуация такова: все суммы отразились в КУДиР (это хорошо), но часть документов ссылается не на расходники и п/пр., а на отражение з/п в регламентированном учете, это имеет какое либо значение??? Можно сделать так чтобы все ссылалоь на документы потверждающие расход денег??
Нет, нельзя. И это правильно. Почитай НК. Затраты признаются по наступлению позднейшего из событий: оплаты или начисления. Если начисление произошло позже оплаты (а так будет с суммами аванса), то затраты будут признаны по дате (и документу) начисления.
Ясно, спасибо Ты мой гуру))))))
Сереж и снова ты мне нужен У меня проблемка при печати ТОРГ-12, она у меня не влезает на один лист, хотя когда печатаешь, там места чуть меньше половины остается, че за фигня такая???? Сначало у меня не умещалась только последняя строчка реквезитов, а теперь считай пол накладной на другой лист перекидывается Как быть
Никак не быть. Расслабиться. По правилам оформления ТОРГ-12 подвал не может печататься на отдельной странице. Т.е. вместе с ним на листе должна быть как минимум одна строка. А учитывая размер шапки и подвала, накладная из двух строчек, как правило, печатается на два листа. Надо купить себе другой Росстат, или кто там эти формы утверждает.
Ясно
Сереж мне нужен твой совет В этом квартале потеряли право на упрощенку, ты мне уже отвечал как это сделать в 1С (Спасибо за это) Но мне интересна более детальная ситуации. Раз мы потеряли права в этом квартале на ОСНО я буду переходить с 1июля и новую запись в учетную политику я внесу с 1.07. При этом надо будет ли переделать зарплатные документы, ну отразить начисления по ОСНО??? Я не могу найти книгу продаж и покупок, когда я поменяю "Принимаемы системы" она появится??? И что может с КУДиР?? Просто чтобы не погуться)))) Я пока еще не переходила, займусь этим на следующей недели. Вот хочу чтобы ты меня про свеил как специалист Пожалуйста
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)