×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 124
  1. #91
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    вам нужно провести сверку с налоговиками. У них и выясните.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  2. #92
    Аноним
    Гость
    Уважаемые специалисты!!! Всех с Днем Победы!!!
    Вразумите пожалуйста! Попадают ли суммы НДС с суммы аренды за муницип. имущество в строку 20 раздела 3 и в строку 220 того же раздела в декларации Налогового агента??? Спасибо!

  3. #93
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    В строку 20 нет, а в строку 210 и 220 как вычет после оплаты.
    Почему-то я Вам верю...

  4. #94
    Maro4ka
    Гость

    НДС и налоговый агент

    ИП приобретает муниципальное помещение, арендуемое им же. Являюсь налоговым агентом и при аренде и при покупке ( покупка в рассочку). Имею ли я право на вычет
    НДС из бюджета. При этом нахожусь на ЕНВД и УСНО.

  5. #95
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    нет, не имеете.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  6. #96
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Maro4ka, для вас НДС,оплаченный в бюджет-просто расход (если у вас 15%)
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2008
    Сообщений
    11
    доброго всем дня!
    такая вот у меня история...с апреля 2008г. являемся арендатором муницип им-ва.сами-на ЕНВД. зарегестрированы в СПб, а снимаем помещение в области.платила налог тоже в область.
    а тут в марте оказалось, что надо еще и декларацию в налоговую подавать (не ругайтесь сильно, сама уже себя истерзала). подала декларашки... приходит сегодня требование об уплате НДС в Питерский бюджет (естественно).
    что теперь делать? платить по требованию, а потом писать письма, чтоб вернули?

  8. #98
    Клерк
    Регистрация
    28.10.2008
    Сообщений
    11
    эх, ну что ж тишина то такая....((

  9. #99
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а тут в марте оказалось, что надо еще и декларацию в налоговую подавать (не ругайтесь сильно, сама уже себя истерзала). подала декларашки... приходит сегодня требование об уплате НДС в Питерский бюджет (естественно).
    что теперь делать? платить по требованию, а потом писать письма, чтоб вернули?
    А вы что в бюджет в УФК по МО этот НДС платили? Если так конечно пишите в ИФНС по МО письмо на возврат налога. А по требованию, естественно платить.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  10. #100
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Вы должны платить НДС по аренде по месту свой регистрации, а не по месту аренды...платите в СПб, а потом возвращайте из МО.
    Почему-то я Вам верю...

  11. #101
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! Никак не могу понять с заполнением декларации по НДС как налоговый агент.
    Мы арендуем муниц. помещение. Платим ар.плату и НДС до 5 числа текущего месяца, авансом. Например, 5 числа уплатила НДС, выписала СФ и внесла в книгу продаж. И так весь квартал. В конце месяца отражаю расходы по аренде, и принимаю к вычету НДС, т.к. он уже мною, как налоговым агентом, уплчен. Теперь по заполнению декларации возникли вопросы - уже голову сломала. Автоматически НДС уплаченный, который я отражаю в книге продаж у меня попадает в 3/010, а НДС к вычету в 3/210. Кроме того, заполняю Раздел 2 стр.060. И в итоге в 1/040 у меня цифра к уплате, включая еще и НДС как налоговый агент. Плачу в бюджет вю эту сумму.
    Но прочитав предыдущие комментарии, я поняла, что в 3/010 сумма уплаченного и начисленного НДС не должна отражаться, правильно? Т.е. получается, что я 2 раза уплатила сумму НДС как налоговый агент - 1 раз вместе в арендной платой, второй раз по результатам Декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить дальше? Или я не правильно рассуждаю?
    И еще вопрос? Я перечислила НДС в бОльшем размере, чем необходимо, потому как еще не была известна размер арендной платы. Я эту большую. сумму должна отразить в 2/060. Правильно? Или я должна в 2060 показать тот размер НДС, который отражу в расходах?
    Заранее спасибо.

  12. #102
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Подскажите, пожалуйста, как мне поступить дальше?
    поставить сумму НДС в стр.210
    Я эту большую. сумму должна отразить в 2/060.
    нет,там сумма исчисленного,а не уплаченного,и всё это на последний день месяца,а не
    5 числа уплатила НДС, выписала СФ и внесла в книгу продаж.
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  13. #103
    Клерк
    Регистрация
    22.05.2010
    Сообщений
    2
    Люди. Помогите кто-нибудь. Предприниматель (основной вид деятельности грузоперевозки, доп. выращивание с\х культур но по нему деятельность не ведется) получил кредит оплатил за авт. Камаз а сам авт. зарегистрировал на др. ИП. Теперь при проверке инспектор грозится досчитать НДС. что сделать чтобы избежать этого?

  14. #104
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Он получил кредит как ИП? Оплатил Камаз от своего имени? Что-то вы вопрос приклеили сюда совсем не в тему....
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  15. #105
    Аноним
    Гость
    Лёнка, так я уже поставила эту сумму в 210 стр. К вычету принимаю только тогда, когда уплачу его уже и отражу расходы в учете.

    Но сумму уплаченного НДС я отразила в 3/010 стр, видимо это и есть моя ошибка. Прочитала закон буквально. Т.е. при оплате аванса сама себе выписываю СФ и отражаю этот СФ в книге продаж. Вот он и отразился а 3/010.
    Получается, что оплату НДС в бюджет я фактически нигде не отражаю в декларации. Так?

  16. #106
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    так, ставя этот НДС у зачету, уже подразумевается что он уже оплачен.
    Почему-то я Вам верю...

  17. #107
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    при оплате аванса сама себе выписываю СФ и отражаю этот СФ в книге продаж
    вообще при оплате аренды,не обязательно аванса(но в декларации этот НДС не отражается)
    Получается, что оплату НДС в бюджет я фактически нигде не отражаю в декларации.
    нет,вот при оплате делается запись в книге покупок,и этот уплаченный НДС отражается в стр.210
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  18. #108
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    вообще при оплате аренды,не обязательно аванса(но в декларации этот НДС не отражается)нет,вот при оплате делается запись в книге покупок,и этот уплаченный НДС отражается в стр.210
    Спасибо за участие).

  19. #109
    Клерк Аватар для Лилитик
    Регистрация
    29.04.2010
    Адрес
    г. Волгоград
    Сообщений
    33
    читаю и ничего не понимаю. Мы арендовали помещение у Дупартамента и платили НДС каждый месяц,а перед налоговой отчитывались ежеквартально. В Декларации по НДС я сумму НДС уплаченную ставила в раз. 2 стр. 090, потм в раз.3 стр. 050 и стр. 310 и у меня не было никаких проблем с налоговой,они говорят что всё верно. а здесь прочитала что в раз. 3 в стр. 050 НДС не ставим?

  20. #110
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2010
    Сообщений
    4
    Помогите разобраться.
    Являюсь Индивидуальным предпринимателем налогоплатильщик ЕНВД и обычная система(С НДС)
    Арендовал раньше госимущество платил НДС(налоговый агент) Сейчас купил в иппотеку у государства это имущество по рыночной цене(оценка недвижимости производилась специалистами) в ррассрочку(ипотека на 5 лет равными частями). В договоре купли продаже с КУГИ и ИП(мной) указано без учета НДС. обязан ли я платить НДС дополнительно в бюджет и являюсь ли я здесь налоговым агентом по НДС?
    Право собственности с обременением записано на меня как на физическое лицо. Имею ли я право на какие-либо вычеты по налогам или возвраты налогов?
    С уважением-avel73.

  21. #111
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    обязан ли я платить НДС дополнительно в бюджет и являюсь ли я здесь налоговым агентом по НДС?

    Имею ли я право на какие-либо вычеты по налогам или возвраты налогов?
    вычеты по НДС, если имущество приобретено для облагаемой НДС деятельности.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  22. #112
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2010
    Сообщений
    4
    В результате этого получается, что я имущество покупаю дороже на 18% от рыночной цены(есть акт оценки), хоть и в рассрочку. Можно ли как-то пересмотреть договор купли продажи посчитав его стоимость завышенной на сумму НДС, ведь по сути- это обман получается, что они в договоре указали стоимость имущества без учета налогов.

  23. #113
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    можете попытаться признать сделку недействительной.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  24. #114
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2010
    Сообщений
    4
    Недействительной не хочется...Хочется, чтобы сумма, за которую мне продали- включала все налоги, а не была без них...
    Цена-то рыночная...
    Вот и хочется узнать- были ли уже такие случаи у кого нибудь?

  25. #115
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    тогда воспользуйтесь поиском по форуму....
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  26. #116
    tat9718204
    Гость
    Цитата Сообщение от avel73 Посмотреть сообщение
    Недействительной не хочется...Хочется, чтобы сумма, за которую мне продали- включала все налоги, а не была без них...
    Цена-то рыночная...
    Вот и хочется узнать- были ли уже такие случаи у кого нибудь?
    Таких случаев сплошь и рядом.От не точности в действующем законодательстве.

    На эту тему есть много писем Минфина и ИФНС хотя они и не являются НПА но зато носят разъяснительный характер.

    Не понимаю одного люди свои деньги считать умеют, а договора при купле-продаже нет.

    Сейчас говорю, как представитель того учреждения которое занимается приватизацией муниципального имущества.
    Надо больше читать нормативной документации и задавать вопросы до свершения события (т.е покупки имущества).
    А не потом кого то винить, что кто то кого то пытается обмануть.

  27. #117
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте.
    Извините за глупый вопрос.
    Нужно ли в разделе 1 декларации НДС, при декларировании НДС как налоговый агент при аренде муниципального имущества, заполнять строку 030, или проставить прочерки как предлагается в порядке заполнения при отсутствии сведений.
    Строка 030 первого раздела декларации ровна сумме строк 060 вторых разделов, или это как-то иначе?
    Спасибо.

  28. #118
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Извините за глупый вопрос.
    Нужно ли в разделе 1 декларации НДС, при декларировании НДС как налоговый агент при аренде муниципального имущества, заполнять строку 030, или проставить прочерки как предлагается в порядке заполнения при отсутствии сведений.
    Строка 030 первого раздела декларации ровна сумме строк 060 вторых разделов, или это как-то иначе?
    Спасибо.
    Господа, неужели вопрос настолько глуп. что на него невозможно подоюрать ответ...?
    Будьте добры, окажаите помощь.
    Нужно понять льшь одно мне, переносится ли сумма из раздела 2 стр. 060 в раздел 1 стр 030 декларации НДС при УСН с обязанностями налог агента?

    Огромное спасибо за помощь!

  29. #119
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,735
    Аноним, Вы читали что написано у стр.030? Какое отношение эта строка имеет к Вам?

  30. #120
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Аноним, Вы читали что написано у стр.030? Какое отношение эта строка имеет к Вам?
    Да, там пишут сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соотвествии п 5 ст 173 НК.
    Эта строка только для тех кто не будучи платильщиком НДС выделяет его покупателям?

+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •