вам нужно провести сверку с налоговиками. У них и выясните.
вам нужно провести сверку с налоговиками. У них и выясните.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Уважаемые специалисты!!! Всех с Днем Победы!!!
Вразумите пожалуйста! Попадают ли суммы НДС с суммы аренды за муницип. имущество в строку 20 раздела 3 и в строку 220 того же раздела в декларации Налогового агента??? Спасибо!
В строку 20 нет, а в строку 210 и 220 как вычет после оплаты.
Почему-то я Вам верю...
ИП приобретает муниципальное помещение, арендуемое им же. Являюсь налоговым агентом и при аренде и при покупке ( покупка в рассочку). Имею ли я право на вычет
НДС из бюджета. При этом нахожусь на ЕНВД и УСНО.
нет, не имеете.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Maro4ka, для вас НДС,оплаченный в бюджет-просто расход (если у вас 15%)
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
доброго всем дня!
такая вот у меня история...с апреля 2008г. являемся арендатором муницип им-ва.сами-на ЕНВД. зарегестрированы в СПб, а снимаем помещение в области.платила налог тоже в область.
а тут в марте оказалось, что надо еще и декларацию в налоговую подавать (не ругайтесь сильно, сама уже себя истерзала). подала декларашки... приходит сегодня требование об уплате НДС в Питерский бюджет (естественно).
что теперь делать? платить по требованию, а потом писать письма, чтоб вернули?
эх, ну что ж тишина то такая....((
А вы что в бюджет в УФК по МО этот НДС платили? Если так конечно пишите в ИФНС по МО письмо на возврат налога. А по требованию, естественно платить.а тут в марте оказалось, что надо еще и декларацию в налоговую подавать (не ругайтесь сильно, сама уже себя истерзала). подала декларашки... приходит сегодня требование об уплате НДС в Питерский бюджет (естественно).
что теперь делать? платить по требованию, а потом писать письма, чтоб вернули?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Вы должны платить НДС по аренде по месту свой регистрации, а не по месту аренды...платите в СПб, а потом возвращайте из МО.
Почему-то я Вам верю...
Здравствуйте! Никак не могу понять с заполнением декларации по НДС как налоговый агент.
Мы арендуем муниц. помещение. Платим ар.плату и НДС до 5 числа текущего месяца, авансом. Например, 5 числа уплатила НДС, выписала СФ и внесла в книгу продаж. И так весь квартал. В конце месяца отражаю расходы по аренде, и принимаю к вычету НДС, т.к. он уже мною, как налоговым агентом, уплчен. Теперь по заполнению декларации возникли вопросы - уже голову сломала. Автоматически НДС уплаченный, который я отражаю в книге продаж у меня попадает в 3/010, а НДС к вычету в 3/210. Кроме того, заполняю Раздел 2 стр.060. И в итоге в 1/040 у меня цифра к уплате, включая еще и НДС как налоговый агент. Плачу в бюджет вю эту сумму.
Но прочитав предыдущие комментарии, я поняла, что в 3/010 сумма уплаченного и начисленного НДС не должна отражаться, правильно? Т.е. получается, что я 2 раза уплатила сумму НДС как налоговый агент - 1 раз вместе в арендной платой, второй раз по результатам Декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить дальше? Или я не правильно рассуждаю?
И еще вопрос? Я перечислила НДС в бОльшем размере, чем необходимо, потому как еще не была известна размер арендной платы. Я эту большую. сумму должна отразить в 2/060. Правильно? Или я должна в 2060 показать тот размер НДС, который отражу в расходах?
Заранее спасибо.
поставить сумму НДС в стр.210Подскажите, пожалуйста, как мне поступить дальше?нет,там сумма исчисленного,а не уплаченного,и всё это на последний день месяца,а неЯ эту большую. сумму должна отразить в 2/060.5 числа уплатила НДС, выписала СФ и внесла в книгу продаж.
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Люди. Помогите кто-нибудь. Предприниматель (основной вид деятельности грузоперевозки, доп. выращивание с\х культур но по нему деятельность не ведется) получил кредит оплатил за авт. Камаз а сам авт. зарегистрировал на др. ИП. Теперь при проверке инспектор грозится досчитать НДС. что сделать чтобы избежать этого?
Он получил кредит как ИП? Оплатил Камаз от своего имени? Что-то вы вопрос приклеили сюда совсем не в тему....
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Лёнка, так я уже поставила эту сумму в 210 стр. К вычету принимаю только тогда, когда уплачу его уже и отражу расходы в учете.
Но сумму уплаченного НДС я отразила в 3/010 стр, видимо это и есть моя ошибка. Прочитала закон буквально. Т.е. при оплате аванса сама себе выписываю СФ и отражаю этот СФ в книге продаж. Вот он и отразился а 3/010.
Получается, что оплату НДС в бюджет я фактически нигде не отражаю в декларации. Так?
так, ставя этот НДС у зачету, уже подразумевается что он уже оплачен.
Почему-то я Вам верю...
вообще при оплате аренды,не обязательно аванса(но в декларации этот НДС не отражается)при оплате аванса сама себе выписываю СФ и отражаю этот СФ в книге продажнет,вот при оплате делается запись в книге покупок,и этот уплаченный НДС отражается в стр.210Получается, что оплату НДС в бюджет я фактически нигде не отражаю в декларации.
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
читаю и ничего не понимаю. Мы арендовали помещение у Дупартамента и платили НДС каждый месяц,а перед налоговой отчитывались ежеквартально. В Декларации по НДС я сумму НДС уплаченную ставила в раз. 2 стр. 090, потм в раз.3 стр. 050 и стр. 310 и у меня не было никаких проблем с налоговой,они говорят что всё верно. а здесь прочитала что в раз. 3 в стр. 050 НДС не ставим?
Помогите разобраться.
Являюсь Индивидуальным предпринимателем налогоплатильщик ЕНВД и обычная система(С НДС)
Арендовал раньше госимущество платил НДС(налоговый агент) Сейчас купил в иппотеку у государства это имущество по рыночной цене(оценка недвижимости производилась специалистами) в ррассрочку(ипотека на 5 лет равными частями). В договоре купли продаже с КУГИ и ИП(мной) указано без учета НДС. обязан ли я платить НДС дополнительно в бюджет и являюсь ли я здесь налоговым агентом по НДС?
Право собственности с обременением записано на меня как на физическое лицо. Имею ли я право на какие-либо вычеты по налогам или возвраты налогов?
С уважением-avel73.
обязан ли я платить НДС дополнительно в бюджет и являюсь ли я здесь налоговым агентом по НДС?
вычеты по НДС, если имущество приобретено для облагаемой НДС деятельности.Имею ли я право на какие-либо вычеты по налогам или возвраты налогов?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
В результате этого получается, что я имущество покупаю дороже на 18% от рыночной цены(есть акт оценки), хоть и в рассрочку. Можно ли как-то пересмотреть договор купли продажи посчитав его стоимость завышенной на сумму НДС, ведь по сути- это обман получается, что они в договоре указали стоимость имущества без учета налогов.
можете попытаться признать сделку недействительной.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Недействительной не хочется...Хочется, чтобы сумма, за которую мне продали- включала все налоги, а не была без них...
Цена-то рыночная...
Вот и хочется узнать- были ли уже такие случаи у кого нибудь?
тогда воспользуйтесь поиском по форуму....
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Таких случаев сплошь и рядом.От не точности в действующем законодательстве.
На эту тему есть много писем Минфина и ИФНС хотя они и не являются НПА но зато носят разъяснительный характер.
Не понимаю одного люди свои деньги считать умеют, а договора при купле-продаже нет.
Сейчас говорю, как представитель того учреждения которое занимается приватизацией муниципального имущества.
Надо больше читать нормативной документации и задавать вопросы до свершения события (т.е покупки имущества).
А не потом кого то винить, что кто то кого то пытается обмануть.
Здравствуйте.
Извините за глупый вопрос.
Нужно ли в разделе 1 декларации НДС, при декларировании НДС как налоговый агент при аренде муниципального имущества, заполнять строку 030, или проставить прочерки как предлагается в порядке заполнения при отсутствии сведений.
Строка 030 первого раздела декларации ровна сумме строк 060 вторых разделов, или это как-то иначе?
Спасибо.
Господа, неужели вопрос настолько глуп. что на него невозможно подоюрать ответ...?
Будьте добры, окажаите помощь.
Нужно понять льшь одно мне, переносится ли сумма из раздела 2 стр. 060 в раздел 1 стр 030 декларации НДС при УСН с обязанностями налог агента?
Огромное спасибо за помощь!
Аноним, Вы читали что написано у стр.030? Какое отношение эта строка имеет к Вам?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)