Здравствуйте, подскажите.
Мы подали на возмещение по экспорту в налоговую, по списку документов которых они с нас запросили есть пункт "Справка о порядке ведения раздельного учета при осуществлении операций на территории РФ и на экспорт". Ни как не могу найти образец такой справки, может кто-нибудь предоставлял , поделитесь пожалуйста.
я распечатываю оборотно-сальдовую - 41- субсчет товары отгруженные на экспорт (веду вручную,в 1С 8,3 сложно настроить учет, особенно, если покупается товар для реализации на внутреннем рынке РФ, не знаем заранее, что купят Казахи) 19 счет -8,3 хорошо распределяет НДС
в письме пишу - в подтверждении ведения раздельного учета предоставляю .....
ИФНС это устраивало
но сейчас при продаже не сырьевого товара я не веду раздельный учет - так и написала бы в письме
Добрый день, коллеги.
Очень срочно прошу помочь, кто проходит проверки при возмещении НДС по экспорту.
1)ООО нет наемных работников, управляющий ИП6%, будет выплачено вознаграждение, ИП сейчас живет в ЕС, видит ли налоговая это? Обязательно ли принимать наемника, зарплата не менее МРОТ показывается и выплачивается?
2)Аренда склада, обязательно платежки на ее оплату?
3)В каком виде подается файл в налоговую, какое сейчас программное обеспечение используется, экспорт товара в Казахстан, достаточно ли файлов из 1С бухгалтерия или еще надо сканы товарно-транспортных документов? Что-то подается на бумаге?
4)Когда подается файл, вместе с декларацией по НДС или можно по требованию позднее?
5)Если будет возмещение НДС, то подаем копии всех счетов-фактур за квартал на проверку? Если у ООО не будет других сделок, кроме этой?
6) Если ООО не дадут скан заявления на уплату косвенных налогов и вывоз товара, экспорт не будет подтвержден? Что делать, сразу писать в налоговую?
Коллеги, еще кто-то писал в теме, что берет депозит под 18%, можете поделиться этим кусочком в договоре?
Коллеги, добрый день. Прошу подсказки - если наша компания резидент РФ заключает договор с такой же компанией резидентом РФ, но груз поедет в Казахстан, я правильно понимаю, что ставка НДС 18%? И опять же, если мы заключаем договор с российским филиалом казахской компании, груз поедет в Казахстан, то ставка все равно 18%?
1с, 8.2
Добрый день! Можно уточнить?! В книгу продаж счф по неподтвержденным реализациям должны попадать? У меня попадают просто суммы реализации без указания ставки ндс! Так и должно быть? Или какой кнопкой убрать?
И второй вопрос, НДС АВТОМАТИЧЕСКИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ МОЖНО КАК-то посчитать? В реализации проводка 19,03-19,07 на 42₽ встала и все, а восстановление на 10тр
Скажите , прошло 180 дней и нет подтверждения. Сейчас надо править и Сдавать 1 квартал 19.
Как в учёте править , тот же номер счёт-фактуру просто меняю ставку на 18? И распечатываю новый счёт-фактуру? Ничего не пойму.... Этот счёт - фактура же попадает в книгу продаж ?
2. Если я декларацию за 3 квартал сдам сейчас, пени уплачу ..
Но , уточнённую за 1 квартал сдам 25 октября , меня не оштрафуют ?
В учёте внесу Новый корректировочный счёт-фактуру в 1 экземпляре , номер счёт- фактуры другой же будет ?
А по 2 вопросу помогите , пожалуйста . Хочу сейчас 3 квартал сдать , уйти в отпуск , а потом 25 октсябрч уточненку за 1 квартал . Пени сейчас отправлю.
Штрафа и блокировки счёта не должно быть ?
Добрый день!Извините что беспокою.
Мы российская организация работаем с казахстаном.
Предполагаем делать поставку импортного товара авиа транспортном сразу в Казахстан,
подскажите пожалуйста какие документы мы должны оформить,как пройти таможню и где указать условия поставки товара сразу в Казахстан.
Заранее спасибо за помощь.
С уважением, Аноним.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)