Натали Б, спасибо! А мы еще сможем в 1 квартале 2012 отчитаться по ТФОМСу?
Натали Б, спасибо! А мы еще сможем в 1 квартале 2012 отчитаться по ТФОМСу?
Должны отчитаться за 2011 г. в общем расчете РСВ-1.
Получившиеся остатки гасить надо уже на новые КБК.
Сегодня в ПФРе получила такую информацию:
392 1 02 02101 08 1011 160 ФФОМС за 2011 и за 2012 г.
392 1 02 02101 08 1012 160 ТФОМС за 2011 г.
Поменяется ли форма расчета в 1 квартале 2012 г. - не известно.
Там видно будет, сейчас сдаём, всё как в первые три квартала.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
здравствуйте правильно ли я поняла, если Ип на УСН без наемных рабочих за 2011 год сдавать не надо ничего?
правильно. но не все ПФР об этом знают.
Почему-то я Вам верю...
спасибо
Подскажите, пожалуйста. В октябре сотруднику не начисляли ЗП (за свой счет). Стаж я указываю двумя строками : 01.10.11-31.10.11 АДМИН, 01.11.11-31.12.11 обычн?
Или не указывать АДМИН.- все поставить обычным?
У меня в организации я один -учред/гена зп не начислял и не выплачивал никаких- оно мне надо сдавать?
Делаю отчет в проге Оренбурга. При проверке выдает
PFR-700-Y-2011-ORG-087-100-011668-DCK-00032-DPT-000000-DCK-00000.XML
1.1. Ошибка при проверке документа №12, ФИО: иванов иван иванович
a. СЗВ 30 Сумма блоков "СуммаВыплатВсего" по строке ИТОГО в СЗВ 6-3 должна совпадать с суммой указа*нной в блоке "СуммаВыплатИвознаграждений/СуммаВыплатВсего" АДВ 6-4
b. СЗВ 30 Сумма блоков "СуммаВыплатНачисленыСтраховыеВзносы" по строке ИТОГО в СЗВ 6-3 должна со*впадать с суммой указанной в блоке "СуммаВыплатИвознаграждений/СуммаВыплатНачислены*СтраховыеВзносы" АДВ 6-4.
Что с этим делать?
По другим компаниям все хорошо. Делала в другой проге,тоже самое...
как составить СЗВ- 6-3 на временно пребывающих в 2011 году работников, ведь у них нет страхового номераЗа 2011 ИС на временно пребывающих не сдавали - и сейчас не надо! Вот в 2012 на них страх.св-ва получим, взносы начислять будем и ИС сдавать.
неужели никто не сталкивался (((
"Подскажите,плз, а в СЭВ-6-3 не облагаемую единовременную мат. помощь до 4 т р не указываем? "
Подскажите, если сотрудник уволился в 3 кв., больше сотрудников нет, ИП один, то сдавать только РСВ-нулевку?
[QUOTE=Аноним;53551908]ООО на УСН (15%) было открыто в октябре, 1 сотрудник, начислений нет.
Делаю отчетность в 1С (8.2.13.219, ред. 2.0.30.8 Базовая).
СЗВ-6-3 ну никак ни хочет формироваться, /QUOTE]
А как вы формировали у меня вообще нет ее при формировании а когда выгружаю в Контур пишет файл поврежден или неправильный формат?
При проверке в chekxml выдает такую ошибку:
***Ошибка при проверке 1-го документа РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ по схеме...
Причина Нарушена структура блока. Присутствует лишний элемент (наличие указанного элемента в данной позиции не предусмотрено схемой).
Источник <КоличествоЗЛ>13</КоличествоЗЛ>
Строка 18
Позиция 16
Программа ПУ5 от декабря 2011г. Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
делаю перс. в 1С 8,2- все вроде бы красиво, но когда делаю проверить или выгрузить файлы выдает ошибку "Общая сумма заработка, указанная в формах СЗВ-6-3, меньше облагаемых взносами в ПФР сумм, указанных в разделе 2 Расчета РСВ-1!" , хотя все суммы сходятся. По РСВ 48949, по СЗВ-6-3 48948,95(АДВ-6-4 48949) В чем может быть проблемы???
Натали Б, Спасибо! В банке вроде прошло с новыми КБК
А подскажите, "сведения о выплатах и иных вознаграждениях в пользу каждого физического лица" - это сведения о зарплате или другие выплаты?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)