И про это 100 раз писали - нужно. Приказ Минфина никто не отменял
И про это 100 раз писали - нужно. Приказ Минфина никто не отменял
Доброй ночи, подскажите пожалуйста!
ИП на УСН (6%), на руках выписка по лицевому счету за год без номера. В ней даты проводок и номера документов (номер операции, номер п/п - не знаю), а так же ссылка на акт выполненых работ (даты отличаются от даты проводок). Что указывать в КДиР в качестве первичного документа?
добрый день. с упрощенкой работаю недавно и не могу понять...на каеой счет учитывать доходы от реализации?у меня он идет на счет н01, но при оплате возникает проблема, т.к. выписки не проводятся на забалансовый счет.можно ли перенести эти доходы на другой счет?например 62,1 или как это все правльно делать?
в книге доходов и расходов записывать в графу "доходы"упрощенкой работаю недавно и не могу понять...на каеой счет учитывать доходы от реализации
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
[QUOTE=Andyko;53156578]в книге доходов и расходов записывать в графу "доходы"[/QUO
да тут и с этим проблемы.не знаю как предыдущие бухгалтера работали, но книга доходов формируется только за 4 кв.
Если речь про 1С, то там обычно выбирается вариант, как формировать книгу, за квартал или за год
с книгой все понятно, а вот на какой счет списывать оплату, чтобы сумма доходов уменьшалась, они же считаются нарастающим итогом.у нас транспортная фирма и на Н01 падают экспедиционные услуги (300 р с каждого перечисления заказчиков) и с них я плачу налог...вот может быть вместо Н01 перенести эти оплаты на какой-то другой счет?
Вообще ничего не понятно. Почему сумма доходов должна уменьшаться?
после уплаты налога, сумма доходов должна уменьшаться на сумму уплаченного налога, иначе с каждым годом будут увеличиваться доходы и соответственно налог по ним
или это нормально??честно говоря с упрощенкой до этого не сталкивалась, поэтому не особо понимаю как должен вестись учет
Какой каждый год? Налоговый период по налогу - год. Ни по одному налогу не бывает налогового периода больше года.иначе с каждым годом будут увеличиваться доходы и соответственно налог по ним
И налог по УСН никак доходы по УСН не уменьшает
От нас ушел бухгалтер - сейчас все придется вести самому.
Помогите, пожалуйста, со следующими вопросами:
1. КУДиР зарегистрирована в налоговой на 2011 год, еще не заполнялась, могу я начать заполнять ее в эл. виде, а в конце года заверить в налоговой?
2. ООО 6% на БСО, можно ли оформлять приходный кассовый ордер за один день на всю сумму выручки?
3. Вносить этот же приходный кассовый ордер в КУДиР, либо вбивать каждый бланк строгой отчетности?
Спасибо!
1. Можете
2. МОжно
3. ПКО
Над.К, спасибо огромное, опять выручаете!
Ходила подписывать КУДиР сегодня, купила саму книгу за 80 р., там на последней странице надпись: "прошнуровано и пронумеровано, страниц столько то", так нет им этой надписи недостаточно, все равно нужно самим прошивать, бумажку наклеить и написать. Кстати там страниц 60 будет, мне все страницы перечеркивать (деятельность не велась)?
Я не поняла, Вы на какой период книгу завели? Если на 2011, то как-то Вы не можете знать, что деятельности не будет. А если на 2010, то как-то поздновато.
И вообще, зачем покупать? Что мешает печатать с компьютера?
Подписываю за 2010, а почему поздновато-то? А как же - "Регистрация книги учета доходов и расходов в налоговой инспекции - в срок до 31 марта 2011 года. Срок установлен п.1.5 Порядка заполнения книги учета доходов и расходов (Приказ Минфина РВ № 154н от 31.12.2008 г.)"?
Из 1 С печатать можно?
mirka, бумажная книга регистрируется в начале года, это электронная книга по окончании года.
Естественно.
Над.К, теперь посоветуйте как быть, открыли фирму в феврале прошлого года, деятельность не велась, в 2011 году только р/счет открыли, КУДиР за 2010 год не регистрировали (честно говоря ничего не знала об этом), теперь ее нести подписывать? За 2011 год регистрировать книгу до 31 марта 2011 года?
mirka, книга открывается на текущий год. И подписывается бумажная книга до первой записи в неё. Причем тут 31 марта?
ВОт будете вести в электронном виде, распечатаете книгу по окончании 2011 года и подпишете её в срок до 31 марта 2012.
И какие санкции могут быть за то, что не регистрировали книгу с нулевыми оборотами?
Теоретически могут попробовать оштрафовать на 200 рублей. Но вряд ли
Хотите несите, хотите нет. Книга все равно нулевая у Вас
Ответьте пожалуйста, в какую графу КУДиР надо ставить возврат неиспользованных средств от подотчетного лица: в доход или сторно расход
ни в какую
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)