Комиссия за проведение платежей банком, за ведение расчетного счета проводится Д96 К51. А оказание услуг банком за подготовку платежных документов, корреспонденция та же или какая-то другая?
Комиссия за проведение платежей банком, за ведение расчетного счета проводится Д96 К51. А оказание услуг банком за подготовку платежных документов, корреспонденция та же или какая-то другая?
Добрый день, взяла ТСЖ , а в нём ни за один год нет учётной политики.
Помогите пожалуйста или подскажите ссылки где можно посмотреть учетную политику для ТСЖ на ОСНО.
Добрый день, взяла ТСЖ , а в нём ни за один год нет учётной политики.
Помогите пожалуйста или подскажите ссылки где можно посмотреть учетную политику для ТСЖ на ОСНО.
С Уважением, Александр.
Наберите в поиске Учетная политика ТСЖ, там целый список тем.
Например: http://forum.klerk.ru/search.php?searchid=8015555
С Уважением, Александр.
Нет, как ТСЖ вы этого сделать не можете, это может сделать только сам собственник, ведь у него был прямой договор с УК, вот в рамках этого договора он и может распоряжаться своим авансовым платежом. Вы все свои отношения с собственниками начинаете с нуля.
С Уважением, Александр.
Александр7272, с заявлением все понятно, но УК нам перечислит, а мы потом обратно им, в чем смысл? почему нельзя по этому заявлению нам меньше перечислить УК. Объясню почему нам не подходит этот вариант, денег у УК нет, бывший управляющий их своровал, и новый управляющий готов уменьшить наш(ТСЖ) платеж на сумму зависших переплат.
Тогда вам прийдется подписывать трехсторонние акты. Т.к. есть отношения Собственника и УК: отношения Собственника и ТСЖ: отношения УК и ТСЖ. На прямую они не пересекаются. Если хотите сделать правильно, делайте акты.
С Уважением, Александр.
хочу))) спасибо вам большое, этот вариант нас вполне устроит
У меня подобная проблема. За счет средств поступающих от населения по статье капитальный ремонт было израсходовано на нужны компании, а потом за счет средств компании, чтобы вернуть использованные средства, УК выполняет работы по капитальному ремонту. А т.к. с учетом ЖКХ знакома лишь 1 неделю, то несколько сложновато перестроится после учета в торговле. В общем как эти перекрестные расходы отразить в бухгалтерском учете?
у вас на расчетном счете есть отдельные полочки? Если нет, то это только аналитика по счетам. А вообще то ведется два расчетных счета и потом один пополняется за счет другогоЗа счет средств поступающих от населения по статье капитальный ремонт было израсходовано на нужны компании, а потом за счет средств компании, чтобы вернуть использованные средства
добрый день! Можно еще раз наиболее оптимальные проводки для ТСЖ. ТСЖ работает с 01.01.09 г. учет не велся вообще, сдавались нулевки.ТСЖ на УСНО 6%. И пример учетной политики. Очень прошу помогите !!!!!! Плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[QUOTE=Александр7272;53541498]Посмотрите по ссылке[/QUOT
Извините по ссылке на Учетную политику нет ответа .Пишут" Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова."
Наберите в поиске: тсж учетная политика
С Уважением, Александр.
m'm, Да вообще запуталась в конец. Основные проводки как я понимаю по кап ремонту такие:
62(76)-86 начислен капремонт населению и арендаторам
86-98 капремонт отнесен на расходы буд.периодов
50(51)- 62(76) поступила оплата от населения и арендаторов
20-70(10) например. Начислена з/п сотрудникам осуществлющим капремонт (переданы материалы в производство) по суконто капремонт
98-20 расходы по субконто капремонт уменьшают доход.буд.пер
Сомневаюсь в корректности последних проводок.
С текущим содержанием попроще вроде оно отражается так
62(76)- 90.1 начислено по текущ.ремонту
50(51)-62(76) оплачено населением арендаторами за текущ.ремонт
20-70 з/п сотрудников занятых в текущем ремонте
20-10 отпущены материалы по текущ. Ремонту
26-70 з/п ауп
20-60 услуги сторонних орг. Списанные на Осн.производство
90.2-20(26) расходы организации отнесены на с/с
Это хоть корректно?
Ну и отдельно у меня вопрос касательно Дополнительных платных услуг, таких как выдача платных справок, установка счетчиков и тп что не входит в тарифы, оно тоже все учитывается на СЧ. 90? Просто добавить для этих целей спец.субсчет? Это же не 91?
Владимировна Юлия, Вы сейчас говорите об учете в ТСЖ или в Управляющей?
Последний раз редактировалось room111; 28.12.2011 в 16:17.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Вот, разбирайтесь.
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Помогите, пожалуйста, с учетной политикой для ТСЖ УСН (6%) !!!
Устроился на работу 5 дней назад...
m'm, как нет? В нк рф же внереализационные доходы ст.250 перечисляет что к ним относится?
Коммуналку (горячая и холодная вода, электроэнергия, водоотведение и т.п.) мы не начисляем и не принимаем, это за нас расчетный центр делает. Но в другой УК комуналка прогоняется через 76.
Тогда вопрос, как корректно отражать в учете начисление по капремонту от населения и арендаторов, оплату и главное освоение этих средств. Понимаю что через 98, но как его связать с остальными счетами сомневаюсь. Если подскажите - буду рада.
room111, Про учет в управляющей компании.
расчетный центр - подразделение бухгалтерии.Это нужно просто понимать.у них транзит денежных средств.Ваших и ничего более. договоры на коммуналку у вас? Вы сторона по договору? Расчетный центр выполнил функцию начисления и все.Да зачем вас 98 то? 62-90Понимаю что через 98,
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)