Я вот это директору тож говорю, какой ндс если упрощенка, а он, мне, вот ему сказали что придется платить нулевой ндс и отчетность увеличится, чет я как то удивилась.
Здравствуйте! Мы на ЕНВД (оказание транспортных услуг), для одной организации выделяем в с-ф НДС, затем платим его в бюджет. Подали декларацию за III квартал (тит. лист + раздел 1, строка 030 (в соотв с п.5 ст 173 НК РФ) по почте. Прислали обратно, "не хватает разделов". Подскажите какой еще раздел нужно заполнить, в инструкции ниченго не нашла.
Это тонкий намёк на то, чтобы Вы подали декларацию со всеми разделами.
У меня была такая ситуация. Помню, что поначалу боролся, ездил доказывал. Вроде даже согласились (в устной форме) - типа сдавайте, а мы посмотрим штрафовать вас или нет за якобы неполную декларацию. Потом мы вообще ушли от НДС, поэтому не знаю стали бы налоговики с нами связываться по этому поводу или нет. Вообще, сомневаюсь, что стали бы)
"Имущество, оставшееся после уплаты всех налогов, считается сокрытым от налогообложения"
Romana, по закону Вы вообще не обязаны представлять декларацию по НДС.
Статья 174. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет
5. Налогоплательщики (налоговые агенты), в том числе перечисленные в пункте 5 статьи 173 настоящего Кодекса, обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
Так ведь Вы не налогоплательщик и не налоговый агент
Сама нашла ответ на свой вопрос, может кому поможет:
в соответствии с «Порядком заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость», являющуюся приложением №2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15.10.2009 N 104н
34.3. По строкам 030 - 040 (раздела 1) отражаются суммы налога, исчисленные к уплате в бюджет за налоговый период, которые зачисляются на указанный в строке 020 код бюджетной классификации.
По строке 030 отражается сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет за налоговый период в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Кодекса, которая подлежит уплате в бюджет в соответствии с порядком, определенным пунктом 4 статьи 174 Кодекса. Сумма налога, указанная по строке 030, не отражается в разделе 3 декларации и не участвует в расчете показателей по строкам 040 и 050.
Последний раз редактировалось Romana; 19.01.2011 в 07:57. Причина: *
Здравствуйте! Меня интересует такой вопрос, я на УСНО, в аренде у Мэрии взято помещение. В договоре прописано: отдельно арендная плата конкретно указана сумма и отдельно сказано оплачивать НДС сумма не указана. Меня интересует, уплачивать ли мне НДС или я не плательщик?
Вы налоговый агент и обязаны уплачивать НДС в бюджет. Ставка 18%
А у нас как быть с НДС? Если я агент на УСНО по закупке товара, принципал тоже на УСНО, а товар от поставщика с НДС, но я как агент перевыставляю накладную без НДС. Должен ли кто то уплачивать НДС?
Таран Татьяна, ничего не поняла. Вы агент, Вам принципал на УСН передал товар для продажи? Вы оба на УСН? Ну так причем тут НДС?
нет я агент по закупке товара(забыла написать) для принципала и покупаю у поставщика с НДС, а у принципала УСНО и у меня.
НДС будет платить продавец, он товар продает с НДС
а мы аген и принципал ндс не платим, так как на усно, да?
нет, потому что вы ничего не продаетеа мы аген и принципал ндс не платим, так как на усно, да?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
И я со своим вопросом вклинюсь. мы на Усно (6%) планируем делать работы для заказчика с НДС. потому что он видете ли не хочет НДС уплачивать, а хочет зачесть. как нам поступить после? сдать декларацию по НДС и будет ли мы уплачивать налог на прибыли и свои 6%? и удасться ли заказчику зачесть свой НДС?
Форумчане помогите! Нужно ли сдавать декларацию по косвенным налогам если мы купить товар в Белоруссии? НДС ввозной мы уплатили. А так же заполнять заявление о ввозе?
Да.
У меня вопрос: компания на УСН (15%) заключила договор на оказание маркетинговых услуг иностранному контрагенту.
Компания признается налоговым агентом в данном случае?
Надо начислять на услуги иностранцу НДС и платить его в бюджет?
Шевочка, так это вам платят, а не вы )) Налоговый агент - это тот, кто удерживает налог с чужих доходов. Вы никому доходов не выплачиваете, вы их получаете
Здравствуйте, уважаемые!
помогите разобраться, мы УСН 15%, покупаем ПО (непередаваемое право пользования) по каналам связи (штучно ничего не передается) у иностранного поставщика (все документы, акты выполненных работ), продаем в России...
плюс оказываем тех поддержку/внедрение...
являемся ли мы агентами по НДС?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)