Как можно уменьшить НДС, не уменьшая при этом прибыль?
Как можно уменьшить НДС, не уменьшая при этом прибыль?
Приобретение материалов не влияет на прибыль.
Best regards, Михаил
mvf, если речь идет об оборотах в сотни миллионов рублей, вряд ли удастся купить столько лишнего материала, чтобы радикально уменьшить НДС.
На мой взгляд никак нельзя уменьшить НДС, не уменьшив прибыль.
Вы вдвоем с LLLLL вопрос составляли? Или просто телепат?mvf, если речь идет об оборотах в сотни миллионов рублей
Best regards, Михаил
А с чего вы взяли, что приобретение материалов не влияет на прибыль?
Материалы ведь покупаются не для того, чтоб поваляться на складах?
68 - 19/10 - 60 :: купили. В каком месте оно влияет?А с чего вы взяли, что приобретение материалов не влияет на прибыль?
Best regards, Михаил
В каком месте оно влияет?
В том месте оно влияет, в котором его начинают отпускать в производство.
Дт 20,25,26 Кт 10
Или вы у себя материал покупаете для того, чтоб на складе полежал? В таком случае вы отвлекаете оборотные средства
Продолжаю удивляться Вашим телепатическим способностям. Вы как догадались, что они будут списываться? А не продадутся в следующем отчетном периоде, например (62 - 91 - 10)? Ну типа думали, что будут нужны, а они вдруг не нужны.В том месте оно влияет, в котором его начинают отпускать в производство.
Дт 20,25,26 Кт 10
Где-то был пассаж про оплату? Или опять способности?В таком случае вы отвлекаете оборотные средства
Best regards, Михаил
А если материалы (пусть даже в следующем периоде) будут перепродавать, их себестоимость никак не спишут на расходы, нет?
Это я вашим способностям поражаюсь. Огромные, ничем неоправданные остатки на складах, свидетельствуют об отвлечении оборотных средств.
Mmmaximmm, иногда бывает нужно что-то "купить" на время. Для того например, чтобы "закрыть" НДС по невесть откуда взявшемуся авансу в последний день отчетного периода. Я понимаю, что это трудно для восприятия...
Best regards, Михаил
Мвф! Невесть откуда взявшийся аванс надо своевременно возвращать. (Да и кто щас авансами платит? Покажите сумасшедших)
А вообще можно почитать статью 149, 150 главы 21 НК РФ, там описаны операции, не подлежащие налогообложению. И еще посмотреть, что облагается по ставке 10 и 0%.
А оптимизировать налог, покупая лишний материал, на мой взгляд полный бред
И кто это, интересно, по просьбе покупателя оформит продажу задним числом?
"Я, 19.07.2010 г., вас слезно прошу продать мне 1000 компьютеров 30-м июнем! Мне вычет по НДС надо сделать, а вы, дорогие, этот самый НДС платите!"
Если б меня о таком попросили, я бы послала
Mmmaximmm, Вы действительно такая наивная или притворяетесь? Хотя ладно... учитывая, что это не совсем законная операция - сторнируюсь с обсуждения...
Best regards, Михаил
Ничего себе спор разгорелся! Просто я делаю отчетность первый раз самостоятельно.
Так ли я рассуждаю? У меня НДС к уплате получается 320 тыс.руб. Убыток 300 тыс. Мне нужно получить прибыль и уменьшить НДС. Как это можно сделать?
Я думаю
1) Отгрузить товар 30.06, который оплачен на сумму 300тыс.(приб.увеличится, НДС не измениться)
2) Сделать приход товара на склад (НДС уменьшиться, товар останется лежать как остаток)
Поправьте меня пожалуйста, очень не хочется "лохануться"!
Очень много таких "сумашедших". Ничего ненормального в этом не не наблюдаю.(Да и кто щас авансами платит? Покажите сумасшедших)
Видимо сотрудник налоговой инспекции по совместительствуВы действительно такая наивная или притворяетесь
Я не волшебница... Я только учусь...
А разве НДС к уплате не появиться?! Или я плохо соображаю с утра1) Отгрузить товар 30.06, который оплачен на сумму 300тыс.(приб.увеличится, НДС не измениться)
Я не волшебница... Я только учусь...
Это я может не соображаю? Я имею ввиду, что по этой партии уже была предоплата(аванс), т.е. уже начислен НДС. При реализации НДС начислиться, но НДС с аванса пойдет к вычету. Т.е. НДС не измениться. Или я не так понимаю????
Тогда логичноЭто я может не соображаю? Я имею ввиду, что по этой партии уже была предоплата(аванс), т.е. уже начислен НДС. При реализации НДС начислиться, но НДС с аванса пойдет к вычету. Т.е. НДС не измениться. Или я не так понимаю????
Я не волшебница... Я только учусь...
Ничего подобного!Видимо сотрудник налоговой инспекции по совместительству
Просто НДСом занимаюсь много-много лет. И знаю точно "облегчение" жизни в первом квартале приведет к ее "усложнению" во втором.
Впрочем, на практике были опробованы два незаконных!!!! способа уменьшения НДС.
Первый случай привел к визиту ОБЭП спустя пять лет. НДС задекларировали и уплатили.
Во втором случае перед налоговой проверкой тоже задекларировали НДС.
Позвольте не согласится. Ситуация в следущем квартале непредсказуема. Может быть как масса авансов, так и наоборот много предоплат.Просто НДСом занимаюсь много-много лет. И знаю точно "облегчение" жизни в первом квартале приведет к ее "усложнению" во втором.
Но от спора устраняюсь, так как все равно каждый останется при своем мнении, поскольку опыт у всех разный.
Я не волшебница... Я только учусь...
Не знаю. У нас предприятию много лет. И все очень и очень предсказуемо. Если и будут авансы - погоды не сделаютСитуация в следущем квартале непредсказуема
либо уменьшить начисление НДС либо увеличить вычеты. другого не дано. уменьшить начисление можно меняя условия договоров на агентские. вычеты якобо приобретением активов.
Почти все платят. И если вашему предприятию не платят, это не значит, что не платят никому.Да и кто щас авансами платит? Покажите сумасшедших
А ситуация с авансом, пришедший в последний день, известна почти каждому бухгалтеру и ничего удивительного в этом нет
Может быть у вас "Завалялась" авансовая счет-фактураКак можно уменьшить НДС, не уменьшая при этом прибыль?
Я не волшебница... Я только учусь...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как быть.
В 2009 году предприятие работало на ЕНВД, НДС не было. На 31.12.2009 на 62.2 был внесен аванс 1829061,50
С 01.01.2010 предприятие перешло на ОСНО
При переносе остатков был выделен НДС с авансов (31-ым декабря!!!)
76АВ - 68.2 = 279009,38
А как это должно было отразиться в декларации за 1 квартал???
или надо было выделить этот НДС с авансов первым января???
Помогите, пожалуйста
yuha-nv, аванс был получен в декабре? Под деятельность, не попадающую под ЕНВД? Так в 4 квартал должен был попасть
Да, аванс был получен в декабре
но деятельность под ЕНВД как раз попадает, предприятие поменяло систему налогообложения только с 01.01.2010
Как в этом случае быть?
Если с 2010 деятельность эта перестала попадать под ЕНВД, то только с реализации надо НДС начислить, аванс то получен до "перехода" и без НДС.но деятельность под ЕНВД как раз попадает, предприятие поменяло систему налогообложения только с 01.01.2010
И с покупателем надо договариваться (или об изменении стоимости, или о доплате НДС) или НДС платить за счет собственных средств
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)