Такой вопрос: получены деньги на проведение мероприятия 118000 ( в т.ч. НДС - 18000) в сентябре 2008 г. НДС за 3 кв. 2008 г. перечислен в бюджет. Осталось 100000 руб. Но договор-то подписан на 118 000! Отчитаться мы должны за мероприятие, сделаное в 4 кв. на 118 000 руб. Т.е. 18 000 мы вносим сами, допустим как пожертвование на это самое мероприятие?