Здравствуйте, помогите разобраться. Ситуация: Начислено по первичной декларации 100 руб. Уплачено 100 руб. Подана коррект.1 с суммой к уплате 90 руб. Возникла переплата 10 руб. Подана коррект.2 с суммой 95 руб. Вопрос: тут должна быть скорректирована сумма переплаты? Или мы должны доплатить 5 руб., т.к. по сравнению с предыдущей корр.1 у нас сумма к доплате? ИФНС выставила требование об уплате недоимки и пени по корр.2, а мы наивные полагали, что у нас переплата и ничего платить не надо... Что писать им на их Требование?