×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2010
    Сообщений
    26

    Проводки по "касса-банк"

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста - на пластик.карты в феврале 2011г. из бюджета перечислили зарплату. Разнесли в программе банковскую выписку, сформировали в своей программе проводку по бюджетному обязательству. В марте оказалось, что выплатили немножко больше, чем было нужно. Сотрудник вернул излишек в кассу. На след.день эта сумма была внесена в ГРКЦ обратно на бюджетный счет. Должна ли я сделать минусовое обязательство на излишнюю сумму?
    Проводки выглядят так:
    принято обязательство: Д-т 50113.211 К-т 50211.211
    перечислена зар.плата: Д-т 30403.000 К-т 30405.211
    выписан ПКО: Д-т 20134.000 К-т 30211.000
    сданы деньги, РКО: Д-т 21003.000 К-т 20134.000
    восстан.касс.расходы по бюджету: Д-т 30405.211 К-т 21003.000
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Цитата Сообщение от jsvetik Посмотреть сообщение
    Проводки выглядят так:
    принято обязательство: Д-т 50113.211 К-т 50211.211
    перечислена зар.плата: Д-т 30403.000 К-т 30405.211
    выписан ПКО: Д-т 20134.000 К-т 30211.000
    сданы деньги, РКО: Д-т 21003.000 К-т 20134.000
    восстан.касс.расходы по бюджету: Д-т 30405.211 К-т 21003.000
    В этой проводке ошибка, надо так
    Д 30211830 К 30405211.
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Нет никакой ошибки. Деньги перечислялись на пластиковую карту, а это прочие удержания - 30403000

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2010
    Сообщений
    26
    Я теперь еще засомневалась в этой проводке: выписан ПКО: Д-т 20134.000 К-т 30211.000
    Может надо было кредит 30405.211 ?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Все верно. К 302.11 должен "закрыться" дебетовым долгом за работником. Он же
    не просто так вносит деньги. Вы же ему, наверно, начислили лишнее.
    Если так, то делаете
    Д 401.20.211 К 302.11.730 сторно начисления напр., -1000=
    Д 302.11.830 К 303.01.730 сторно НДФЛ напр., -130=

    В результате 302.11 дебетовый 870=
    Касса закрывает эту дебиторку.

    Или Вы просто неверно сумму ему "бросили" на карточку?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2007
    Сообщений
    140
    Цитата Сообщение от jsvetik Посмотреть сообщение
    ... Должна ли я сделать минусовое обязательство на излишнюю сумму?...
    Да - вы же отразили восстановление кассовых расходов.

    А вот зачем в марте за февраль тащить долг ч/з кассу, если у сотрудника будет мартовское начисление з/п?
    Просто отсторнировать излишне начисленное при расчете зарплаты сотрудника - уменьшатся НДФЛ, ОМС, ПФ, ФСС…, к перечислению меньше, ну и обязательств в итоге тоже меньше.

    Или Вы просто неверно сумму ему "бросили" на карточку?
    jsvetik уточните ситуацию с ошибкой - начислили или ошибочно перечислили?
    Последний раз редактировалось SD.; 04.06.2011 в 08:06.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2010
    Сообщений
    26
    jsvetik уточните ситуацию с ошибкой - начислили или ошибочно перечислили?[/QUOTE]

    Ошибочно начислили. Была ошибка в программе.
    Решили сделать именно возвратом через кассу.
    Только минусовые обязательства мы не делали никогда вроде, а при сверке с казначейством совсем правильно цифры идут по разделу 2.Операции с бюджетными средствами и счету 30405.211, а счета 50113.211, 50211.211 как раз и не идут на сумму возврата. Я понимаю, что нужно бы сминусовать на этих счетах сумму, а вот предента не выискала, и в интернете не нашла.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2010
    Сообщений
    26
    еще хотелось бы знать: обязательство мы формируем на день раньше, чем оно прошло по выписке. А если у меня произошел возврат 30 марта по ПКО, восстановление прошло в выписке за 1 апреля. Квартал закрыли для корректировок. Какой датой мне нужно/можно сделать минусовое обязательство или нужно как-то исправительными проводками вводить?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Вообще-то насколько я в курсе обязательства по зарплате мы берем в сумме начисления и в момент начисления.

    Соответственно сторнируем обязательства одновременно со сторнированием начислений.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2005
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а это прочие удержания - 30403000
    прочие удержания из чего? вы ему зарплату перечисляете

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2005
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от jsvetik Посмотреть сообщение
    выписан ПКО: Д-т 20134.000 К-т 30211.000
    значит, как зарплату в кассу, так 30211.000

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ol_kazn Посмотреть сообщение
    прочие удержания из чего? вы ему зарплату перечисляете
    Удержания из зарплаты.
    40120211 - 30211730 - начислена зарплата
    30211830 - 30403730 - прочие удержания для последующего перечисления на карту

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    19.10.2005
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    149
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    30211830 - 30403730 - прочие удержания для последующего перечисления на карту
    в п. 164 данная корреспонденция звучит по-другому

  14. #14
    Аноним
    Гость
    помогите пожалуйста.
    выдан аванс кассиру оперционной кассы,расположенной вне помещения банка

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    220
    А мы просто в следующем месяце рассчитываем ту выплату,
    что в прошлом месяце переначислили минусом.
    Прям в программе.
    И все пучком, и в расчетке отображается, что за предыдущий
    месяц начислено минусом.
    БО остается прежним, оно ведь уже исполнено.
    Новое и ДО и БО включает новые суммы минусом.

    Так и с больничным проходит и с окладом,
    а НДФЛ и взносы крутятся на все вместе.

    Даже районный и северный остается одни с надбавками,
    т.к. в окладе указываем -3 дня например, и все выплаты что на него
    крутятся пересчитываются верно.

    А если премию по ошибке выдали (или приказ позже пришел)
    20% а не 10%, то просто за все предыдущие месяцы
    когда премия расчитана 10%, а не 20% как надо
    считаем в текущем месяце ЗА предыдущий по два раза,
    20% премия -сумма
    10% премия +сумма
    В расчетке все хорошо и понятно показывается.
    И никаких сумм в кассу никто не вносит и БО с ДО не переделываем.
    месяце

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •