У нас есть договор переходящий с 2008 на 2009 год. Согласно изменениям ПБУ 2/2008 необходимо на 31.12.2008 г. признать выручку в определенном объеме несмотря на то, что работы заказчику не сданы и отразить эту виртуальную выручку в отчете за 2008 год.
В н/у понятно - отражу в декларации.
А какие проводки надо сделать в б/у?
Если я признаю выручку, то не влечет ли это и базы по НДС? (счет-фактура не выставлен)