Помогите, плиз.
Отгружаем товар в Беларусь в 3-м квартале.
Товар получен во 2-м квартале, НДС возмещен.
При отгрузке товара восстанавливаем НДС поставщика товара. НДС в 3-м квартале не подтвердили.
Этот восстановленный НДС показываем в строке 200 Декларации по НДС за 3-й квартал. - ПРАВИЛЬНО ?
А в книгу продаж эта сумма восстановленного НДС должна попасть?