На складе на счете 10 числится немного запчастей и павильон металлический (все в общем-то старое и неиспользуется). Есть акт на списание их в металлолом.
По сути, их уже распилили (что могли) и сдали в металлолом.
Есть акт от ИП, что он принял от нас металлолом в определенном количестве.
Деньги от него получили на счет за металлолом.
Не могу понять, как теперь все это провести через бухгалтерию.
Понятна только часть с деньгами и доходом
д-т 62 к-т 91-1 - выручка
д-т 51 к-т 62 - оплата,
а вот как со склада из нормального вроде материала сделать металлолом - непонятно. Предполагаю, д-т 91-2 к-т 10, но вот кого списывать с 10-ки?? и как быть с ценой материала и ценой лома, они ведь разные. Запчасти дороже в несколько раз
И как это отразить в 1с 8.2..
Помогите, кто знает, плиз..Если можно поподробнее...для бестолковых..