Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Я приходящий бухгалтер в организации на УСН. Документы выписывает сам директор. Он продал радиатор ООО "Два" и при этом выставил счет фактуру С ВЫДЕЛЕННЫМ НДС на сумму 120 руб в том числе НДС 18,31 руб. ООО "Два" (на ОСНО) перечислила нам деньги. На изготовление радиатора в том же квартале мы закупали трубы у фирмы ООО "Три"(на ОСНО) на сумму 100 руб. в том числе НДС 15,25 руб. Скажите пожалуйста, что теперь делать с висящим НДС, сколько уплатить в конце квартала: 18,31 руб. или 18,31 - 15,25 = 3,06 руб. Заранее большое спасибо за ответ.