Добрый день,
Клиент сообщил, что в марте 2018 у него была реорганизация и теперь у него новый ИНН. Декларация за 1 квартал и 2 квартал 2018г сданы со старыми данными ИНН покупателя. Покупатель наши с/ф к учету не принимал.
Подскажите, пожалуйста, какие мои действия для приведения документов в соответствие?
Необходимо оформить исправ. С/ф? Каким периодом? Декларации по НДС пересдать?
В нашей программе не реализована возможность выставлять исправ. С/ф.
Можно ли клиенту направить просто поправленные с/ф первоначальным периодом, а нам сделать доп листы?
Заранее спасибо