Добрый день.
У нас НКО. Был осуществлен перенос из программы 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации в 1С Предприятие 8.3, конфигурация: Бухгалтерия НКО. Пытаемся настроить учет, перепровести и перезакрыть все с начала года (в той программе было много ручных проводок).
При закрытии января обнаружили, что программа неверно зарыла 86 счет. Мы получаем возмещение от Комитета за услуги. Средства пришли в июле, а затраты мы осуществляем с начала года, соответственно сальдо на конец периода не должно же быть нулевое? В январе мы потратили свои средства, и до июля должен собираться долг, а в месяце получения средств все должно закрыться. Но у нас все ровненько на конец января
Поступление средств проведено июлем, начисление задолженностью по финансированию той же датой. Подскажите, что я не так сделала? Может где-то что-то не настроила?
Оборотку прилагаюОСВ 86 Январь 21.jpg