×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    79

    Оплата за СРО третьим лицом, проводки?

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста проводки.
    Ситуация: За вступление в СРО нашей организации "А", компенсационный сбор в размере 300 000,00 руб. заплатила организация "Б", путем перечисления этого сбора сразу на счет СРО. Оформлено договором займа между "А" и "Б", в приложении - график погашения этого займа.
    Мы заплатили: вступительный взнос 5 000,00 -на счет СРО; членский взнос 5 000,00 - на счет СРО; за страхование ответственности 5 000,00 - на счет страховой компании; 50 000,00 оплата 1-го взноса по договору займа - на сч. организации "Б"

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,061
    Договор займа: Д76 К66
    КФ в СРО - Д26 К76
    Погашение займа: Д66 К51

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.03.2015
    Сообщений
    4
    ]Добрый день! подскажите пожалуйста: мы заключили договор займа с фирмой А на 300 000 руб, по которому расписано погашение задолженности помесячно,первонач взнос составил 50 000 руб, но деньги мы естественно на руки не получали,а фирма А за нас оплатила фирме Б эти 300 000 руб,и мы как бы сейчас фирме А возмещаем ежемесячно равными частями. Так вот вопрос: как мне "оприходовать" в 1с если по факту мы не получали этих денег , какими операциями и проводками и как потом их списывать,бухгалтерскими справками

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    79
    Здравствуйте.

    В 1С (8.3) я оформила следующим образом:
    1) Дог. займа: "Операции введенные вручную" Д 76.09 (субконто Фирма Б-СРО) К66.003 (субконто Фирма А- заимодавец) - 300 000,00;

    2) Поступление товаров и услуг (услуги) Д 97.21 К76.09 (фирма Б-СРО) - 300 000,00
    при закрытии месяца автоматом списывается на затраты сч. 20, срок поставила 12 мес., при оформлении на 97.21 указала наименование "СРО - компенсационный фонд" (чтобы в ОСВ выделялось);

    3) Платежи: Д66.03 (субконто Фирма А) К51 -50 000,00 первый платеж по дог.займа
    и т.д. ежемесячно по графику погашения

    Сомнения были в сроке списания с 97, но рассудила, если мы будем погашать займ в теч.года, то и в расходы пусть списывается в теч.такого же времени. Здесь, я думаю, на усмотрение.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    79
    Сорри, во 2-м пункте затраты не на 20, а на 26

  6. #6
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если что-то оплачивается заемными средствами это вовсе не значит, что это РБП.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2008
    Адрес
    Московская обл.
    Сообщений
    79
    А если ч/з РБП,- это что-то нарушает по законодательству ? Если не РБП, то тогда списывать ежемесячно бух. справкой Д26 К 76, так ? (главное не забыть)

  8. #8
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Если это действительно РБП, то ничему не противоречит.
    Цитата Сообщение от ha.ahha Посмотреть сообщение
    но рассудила, если мы будем погашать займ в теч.года, то и в расходы пусть списывается в теч.такого же времени.
    Это рассуждение и как вариант имеет право на жизнь. Надо закрепить в УП эти рассуждения. Но проводить такие аналогии в других случаях не стоит

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    Добрый день!
    У меня ситуация аналогичная на 300 000,00 и 150 000,00
    Могу ли я ежемесячно делать проводки Д.26 К76 на ежемес. платежи? Правильно ли это?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    Но дог. займа у меня нет. Есть соглашение между фирмами А и Б

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,061
    То есть фирма Б платит за А взнос в СРО, потому, что ха что-то должна?
    Допустим, за выполнные работы.
    Тогда
    Д26 К76
    Д76 К62
    Примерно так.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    17.02.2006
    Сообщений
    639
    А можно ли сразу отнести в налоговом учете лицензию 300 тыс. или использовать 97 счет?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,061
    Цитата Сообщение от Luybov Посмотреть сообщение
    А можно ли сразу отнести в налоговом учете лицензию 300 тыс. или использовать 97 счет?
    И так можно, и так можно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •