Доброго вечера, коллеги!
ООО на ОСНО.
Заключили с банком договор эквайринга, касса эвотор.
Физик оплатил наличными, чек был пробит не верно, без ндс.
Плюс не закрыта смена до сих пор, с 22.12.23г., значит, данные в ифнс ещё не ушли.
Сегодня сделали следующие действия: товару присвоили НДС 20%, данные чека очистили командой Очистить.
Теперь, как я понимаю, нужен только чек коррекции.
Вопрос: какие в нём данные указывать: сразу верные? полная сумма продажи с ндс?
После этого закрываем смену?
И второй вопрос.
В июне была подобная продажа за нал физлицу, ккт не применялся.
Теперь касса в наличии, и насколько я понимаю, чек по этой сделке пробиваем текущей датой,
как это сделать, чтобы в ифнс было понятно, что это относится именно к уже состоявшейся в прошлом сделке?
Тоже чек коррекции продажи?