ИП УСН доходы минус расходы, такая ситуация, я внес наличку в кассу, выписал ПКО, РКО, а вот в КУДИР я пишу номер РКО на общую сумму или товарные чеки с указанием номенклатуры или как правильно?
ИП УСН доходы минус расходы, такая ситуация, я внес наличку в кассу, выписал ПКО, РКО, а вот в КУДИР я пишу номер РКО на общую сумму или товарные чеки с указанием номенклатуры или как правильно?
откуда взялись товарные чеки и зачем вы внесли деньги в кассу?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А номенклатура чего? Товары? Материалы?
материалы, деньги в кассу для покупки материалов, т.к деятельность только началась, гдеж их еще взять, сейчас ведь без кассы(кассовой книги) нельзя?
без книги нельзя
а покупать без внесения в кассу и вынесения оттуда вполне можно
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
так мне нужно в кудир внести товарные чеки с суммой, номером и датой?
да
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Здравствуйте. Если магазин-розничная торговля, выручки за день не было вообще (в связи с праздниками).Z-отчет нулевой. Нужно ли в книгу доходов и расходов заносить нулевую прибыль за день?
Если выручки не было - то и заполнять ничего не надо.
А в кассовую книгу заносятся только те дни, когда было движение по кассе.
У меня вопрос по внесению в КДиР расходов на приобретение товаров для продажи. Я оплатила, допустим ,в первом квартале сразу нескольким поставщикам, а продажа в следующем квартале и не полностью ,а часть закупленного. Часть осталась нереализованная на конец года.
Как правильно:
1. Дата списания покупной стоимость одинаковая с днем поступления выручки? или можно любой день квартала?
2. Документ-основание какой указать? платежное поручение ( но будет не совпадать дата и в книге будет повторяться одно и тоже поручение в нескольких кварталах ).
3. В книгу вносится ТОЛЬКО стоимость проданных товаров, верно?
Чтобы списать стоимость товара на расходы, товар должен быть оплачен поставщику и отгружен покупателю. Вот при выполнении этих двух условий и отражаете.
Вот по этому отгруженному частично в 1кв и относите на расходы стоимость товара в 1кв
Надеюсь по теме. Что будет первичным документом - отчет агента? Заключен договор с курьерской службой, мы передавали им товары, они доставляли нашим клиентам, получали оплату и перечисляли нам на р/с за минусом своего вознаграждения. За ноябрь получили не отчет - а своеобразный акт сверки расчетов (заголовок был такой) - где были указаны номера заказов, суммы полученные от клиентов и суммы вознаграждений - в конце рассчитано итого. Может ли этот документ сойти за отчет, ведь надо в КУДиР как раз внести суммы, полученные от клиентов.
Подскажите, пожалуйста. Если за 2012 г. полгода был один счет, потом он закрыт (все уведомлены), и открыт другой, но по первому счету никаких приходов не было за 2012 г., его все равно указывать в КУДиР на титульной странице, то есть оба счета нужно указывать, или нужно указать только второй, где были операции?
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, если совершался перевод денежных средст со счета на др счет др банка, должно ли это отражаться в книге?
Получаю деньги на л/с, плачу с этого счета налоги. Есть номер платежного поручения у отправителя, есть номер документа в моем банке, но он выглядит как 0-1, 0-2, а когда деньги получаются на р/с, то номер платежного поручения у отправителя и получателя вроде бы один и тот же. Вот думаю наверное лучше писать в КУДИР номер с п/п отправителя, чем 0-1 0-2, это вообще неизвестно что... Я правильно говорю, что при получении платежа, номер поручения, который распечатывает банк получатель берется не у себя, а из счета отправителя?
Как оплата от покупателей, счет 62, если это оплата от покупателей
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)