×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 40
  1. #1
    Аноним
    Гость

    заполнение КУДИР

    ИП УСН доходы минус расходы, такая ситуация, я внес наличку в кассу, выписал ПКО, РКО, а вот в КУДИР я пишу номер РКО на общую сумму или товарные чеки с указанием номенклатуры или как правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Оплата за товары или за материалы?

  3. #3
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    откуда взялись товарные чеки и зачем вы внесли деньги в кассу?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  4. #4
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А номенклатура чего? Товары? Материалы?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    материалы, деньги в кассу для покупки материалов, т.к деятельность только началась, гдеж их еще взять, сейчас ведь без кассы(кассовой книги) нельзя?

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    без книги нельзя
    а покупать без внесения в кассу и вынесения оттуда вполне можно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    На всю сумму

  8. #8
    Аноним
    Гость
    так мне нужно в кудир внести товарные чеки с суммой, номером и датой?

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,374
    да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.01.2013
    Сообщений
    188
    Здравствуйте. Если магазин-розничная торговля, выручки за день не было вообще (в связи с праздниками).Z-отчет нулевой. Нужно ли в книгу доходов и расходов заносить нулевую прибыль за день?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    585
    Цитата Сообщение от sea2211 Посмотреть сообщение
    Нужно ли в книгу доходов и расходов заносить нулевую прибыль за день?
    Интересно, как эта строчка будет выглядеть?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.01.2013
    Сообщений
    188
    Цитата Сообщение от Anton P. Посмотреть сообщение
    Интересно, как эта строчка будет выглядеть?
    также, как и в журнале кассира-операциониста, кассовой книге- пустой. Я впервые виду КУДиР, потому и задала вопрос.Возможно это и не правильно.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2007
    Адрес
    г.Энгельс Саратовской области
    Сообщений
    585
    Если выручки не было - то и заполнять ничего не надо.
    А в кассовую книгу заносятся только те дни, когда было движение по кассе.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2004
    Сообщений
    88
    У меня вопрос по внесению в КДиР расходов на приобретение товаров для продажи. Я оплатила, допустим ,в первом квартале сразу нескольким поставщикам, а продажа в следующем квартале и не полностью ,а часть закупленного. Часть осталась нереализованная на конец года.
    Как правильно:
    1. Дата списания покупной стоимость одинаковая с днем поступления выручки? или можно любой день квартала?
    2. Документ-основание какой указать? платежное поручение ( но будет не совпадать дата и в книге будет повторяться одно и тоже поручение в нескольких кварталах ).
    3. В книгу вносится ТОЛЬКО стоимость проданных товаров, верно?

  15. #15
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Чтобы списать стоимость товара на расходы, товар должен быть оплачен поставщику и отгружен покупателю. Вот при выполнении этих двух условий и отражаете.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2004
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Чтобы списать стоимость товара на расходы, товар должен быть оплачен поставщику и отгружен покупателю. Вот при выполнении этих двух условий и отражаете.
    Условия выполнены, оплачен 22.02, например 1000 руб, , отгружен в марте (на 300 - в ценах закупки) , а оплата поступила 1 апреля. Я показываю покупную стоимость в расходах за второй квартал?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Алюша Посмотреть сообщение
    за второй квартал?
    За первый.

  18. #18
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Алюша, товар отгружен покупателю?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    17.08.2004
    Сообщений
    88
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Алюша, товар отгружен покупателю?
    да , частично в 1-ом, выручка за него пришла во 2-ом.

  20. #20
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Вот по этому отгруженному частично в 1кв и относите на расходы стоимость товара в 1кв

  21. #21
    Клерк.
    Регистрация
    17.01.2013
    Сообщений
    5
    Надеюсь по теме. Что будет первичным документом - отчет агента? Заключен договор с курьерской службой, мы передавали им товары, они доставляли нашим клиентам, получали оплату и перечисляли нам на р/с за минусом своего вознаграждения. За ноябрь получили не отчет - а своеобразный акт сверки расчетов (заголовок был такой) - где были указаны номера заказов, суммы полученные от клиентов и суммы вознаграждений - в конце рассчитано итого. Может ли этот документ сойти за отчет, ведь надо в КУДиР как раз внести суммы, полученные от клиентов.

  22. #22
    Гость.
    Гость
    Подскажите, пожалуйста. Если за 2012 г. полгода был один счет, потом он закрыт (все уведомлены), и открыт другой, но по первому счету никаких приходов не было за 2012 г., его все равно указывать в КУДиР на титульной странице, то есть оба счета нужно указывать, или нужно указать только второй, где были операции?

  23. #23
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Оба указывайте

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, если совершался перевод денежных средст со счета на др счет др банка, должно ли это отражаться в книге?

  25. #25
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Нет

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Получаю деньги на л/с, плачу с этого счета налоги. Есть номер платежного поручения у отправителя, есть номер документа в моем банке, но он выглядит как 0-1, 0-2, а когда деньги получаются на р/с, то номер платежного поручения у отправителя и получателя вроде бы один и тот же. Вот думаю наверное лучше писать в КУДИР номер с п/п отправителя, чем 0-1 0-2, это вообще неизвестно что... Я правильно говорю, что при получении платежа, номер поручения, который распечатывает банк получатель берется не у себя, а из счета отправителя?

  27. #27
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    можно указывать по любому из вариантов

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Нет
    А как это верно отображать в бух-рии. Как прочие дох и при поступлении на ДР счет прочие доходы или же в обоих случаях-без возникновения дох и расходов. Не совсем мне понятна схема отображения?

  29. #29
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Как оплата от покупателей, счет 62, если это оплата от покупателей

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Как оплата от покупателей, счет 62, если это оплата от покупателей
    У меня база 1с предприниматель

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •