×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Когда не обязательно подавать уточненку по НДС?

    Должны ли мы подавать уточненную декларацию, если сумма налога к уплате после корректировки увеличилась?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Должны.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Доплатите налог, пени и потом отправьте уточненную декларацию.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Должны ли мы подавать уточненную декларацию, если сумма налога к уплате после корректировки увеличилась?
    Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию

    1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Доплатите налог, пени и потом отправьте уточненную декларацию.
    это надо сделать одним днем.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    это надо сделать одним днем.
    Лучше разными.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Аноним
    Гость
    а если сумма налога к уплате после корректировки уменьшилась?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Hana-Hana Посмотреть сообщение
    Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию

    1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
    занижению

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    а если сумма налога к уплате после корректировки уменьшилась?
    Тоже нужно. В данном случае Вам за это деньги платят.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Тоже нужно. В данном случае Вам за это деньги платят.
    не нужно, а вправе.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Лучше разными.
    а почему?

  12. #12
    Клерк Аватар для СИрина
    Регистрация
    02.06.2011
    Адрес
    РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Сообщений
    252
    Добрый день. а у меня обратная ситуация: выявлены неучтенные приходные накладные от 2008г., 2010 г., и 2011 г., нужно ли мне подавать уточненки или все провести 30.12.2011 г.,а заявить вычет в 1 квартале 2012 г.(чтобы не подавать уточненки за 4 квартал 2011 г.)? Постановление от 19.01.2011 г. по делу №А-53-7128/2010:
    "Кодекс не содержит требований о том, что сумма налога может приниматься к вычету только в периоде реализации товара, и не может быть принята к вычету в последующих налоговых периодах, не превышающих 3-летний срок с момента окончания налогового периода, в котором был уплачен налог (пункт 2 статьми 17 Кодекса)".
    НДС за 2008 г. я уже не смогу к вычету принять, а можно его сразу отнести на 41 счет на себестоимость, чтобы на 19 счете не болтался?
    Спокойствие......,только спокойствие!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    не нужно, а вправе.
    Если бы деньги были бухгалтера - пусть бы и рассуждал о "правах", так как деньги фирмы - нужно.
    Best regards, Михаил

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Если бы деньги были бухгалтера - пусть бы и рассуждал о "правах", так как деньги фирмы - нужно.
    это, конечно, решает директор - можно и отправить, но не обязан.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    91
    п1 ст 81 нк рф
    При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    это, конечно, решает директор
    Ну если ему больше нечем заняться - да. А так - этот вопрос на уровне бухгалтера.
    п1 ст 81 нк рф
    Мы говорим про НДС. Налоговый период - квартал.
    Best regards, Михаил

  17. #17
    Аноним
    Гость
    последний вопрос- если НДС платится по 1/3 - мы можем доплатить разницу в феврале и марте и обойтись без пеней?

  18. #18
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=mvf

    Мы говорим про НДС. Налоговый период - квартал.[/QUOTE]

    А разве к НДС нельзя применить п.1 ст.81?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А разве к НДС нельзя применить п.1 ст.81?
    М-да... ну как вы вернете деньги, если декларация составляется поквартально, а не нарастающим (как прибыль, например)?
    Best regards, Михаил

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    М-да... ну как вы вернете деньги, если декларация составляется поквартально, а не нарастающим (как прибыль, например)?
    Мне возвращать деньги не надо, техническая ошибка в титульном листе декларации

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    91
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    М-да... ну как вы вернете деньги, если декларация составляется поквартально, а не нарастающим (как прибыль, например)?
    ст.81 нк рф применяется ко всем налоговым декларациям, вне зависимости от налогового периода по налогу, а возвраты, зачеты и прочее прописаны гл.12 нк рф.

    хотя на практике по ндс я декларацию к уменьшению не подавала, вполне возможно, что при камералке налоговики запросят все подтверждающие документы для исчисления ндс в том налоговом периоде, за который подается уточненка.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ст.81 нк рф применяется ко всем налоговым декларациям, вне зависимости от налогового периода по налогу, а возвраты, зачеты и прочее прописаны гл.12 нк рф.
    Я про Фому, а не про Ерему.
    Best regards, Михаил

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Я про Фому, а не про Ерему.
    Сорри, мы не зарегились, а теперь непонятно кто есть кто.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •