Добрый день! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли начислять НДС при передаче основного средства учредителю в счет взаиморасчета по договору займа с этим учредителем, так как срок возврата займа подходит к концу. Заем был предоставлен учредителем нам на покупку офиса, все это время офис находился в залоге у учредителя по договору залога, по которому в случае невозврата суммы займа - помещение переходит в собственность учредителя. В условиях договора займа было оговорено, что возврат суммы займа может быть осуществлен как в денежной, так и в натуральной форме. Спасибо Вам огромное !