×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    224

    НДС к возмещению большая сумма

    в 3 квартале ожидается большая сумма НДС к возмещению, для налоговиков огромная - 9 млн
    Просто реализация пока минимальная, а оборудования и товара уже закуплено вагон и маленькая тележка.
    Добрые люди из налоговой говорят, что по крупным суммам будут встречки.
    Но далеко не все наши крупные поставщики белые и пушистые, а некоторые похожи на помойки.

    Может ли налоговая не принять НДС к вычету на основании того, что наш поставщик не предоставляет документы для встречной проверки?
    Если она не принимает НДС к вычету, какие мои дальнейшие действия?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Может ли налоговая не принять НДС к вычету на основании того, что наш поставщик не предоставляет документы для встречной проверки?
    Если к тому же он не предоставлял отчетность - то может. Однако это не мешает Вам впоследствии защищать свои права на вычет в суде.

    P.S. я бы пока не показывал вычеты по НДС с оборудования, типа вы еще не приняли его к учету на счет 01. А непушистые поставщики возможно согласятся оформить документы на товар более поздней датой (им же поидее все равно).
    Если она не принимает НДС к вычету, какие мои дальнейшие действия?
    в суд или смириться ...

  3. #3
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Налоговая может все. В том числе и это.
    А вы можете подать в суд.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Если есть счета фактуры от поставщиков у вас, есть у них, есть договоры уобоих сторон, то чего вы боитесь?
    если и придирутся, есть суд...
    или переборщили с помойками?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    224
    Цитата Сообщение от Аноним
    или переборщили с помойками?


    Вот именно - процентов на 40.
    И что значит смириться?
    Куда при этом деть НДС, за счет прибыли?

  6. #6
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Вот именно - процентов на 40.
    А документы от них точно третим кварталом? может быть вы просто оплатили авансом в 3-м квартале?
    И что значит смириться? Куда при этом деть НДС, за счет прибыли?
    вообщем-то да

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    224
    Документы от них еще прошлым годом.
    Оборудование все это время висело на 08.
    Налог на имущество тоже никто платить не хочет.
    Но сейчас в сентябре начнем потихоньку торговать.
    Никуда не денешься, надо пихать на 01.

    Я вот думаю, если я сдам за квартал тысяч 500 к возмещению.
    А в следующем году, когда пойдет реализация нормальная, сдать корректирующую за этот период.
    Может, тогда поспокойнее будут и внимания меньше?

  8. #8
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Документы от них еще прошлым годом. Оборудование все это время висело на 08.
    Ну пусть еще повисит там же ...
    Налог на имущество тоже никто платить не хочет.
    тут не понял
    Я вот думаю, если я сдам за квартал тысяч 500 к возмещению.
    практически ничего не решает. Все равно есть сумма к возмещению. У меня последний раз на 12 тыр позарились.
    А в следующем году, когда пойдет реализация нормальная, сдать корректирующую за этот период.
    , которая тоже будет с суммой к возмещению...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    224
    То есть выхода нет.
    Спасибо за помощь.

  10. #10
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Mali, выход есть - сделать так, чтобы основания для вычетов были не в третьем квартале, а позже, когда пойдет реализация. Для этого надо оборудование принимать на учет позже и/или товар приходовать позже.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    224
    Мысль отличная.
    Оборудование частями по минимуму, товар который не продавался, следующими периодами.
    Вот за это огромное спасибо.
    Даже начальство поддержало.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2002
    Сообщений
    224
    Попробуйте еще другую фишку (как ни странно иногда помогает)
    Сдайте отчетность в электронном виде, т.е. не дискетки принесите а побыстрому заключите договор с какимнить предприятием по сдаче отчетности в электронном виде по спец. каналам связи..к примеру Такском. Причем сдайте отчетность попзже числа 20-го под вечер
    Практика показывает, что они могут достаточно поздно спохватится - типа проверку на корректнось отчетность прошла... ну и потом разберемся.. Мой опыт показывает (в нескольких компаниях), что в 50% случаев даже камералки не назначают..а при сдачи в бумажном виде при таких возмещениях 90% вероятность - что сразу камеральная проверка.

    Ну по любому хуже не будет, тем более с ВАшими суммами НДС програмка будет не лишней даже удобнее будет.

  13. #13
    Клерк Аватар для Alenchik
    Регистрация
    04.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    278
    Для этого надо оборудование принимать на учет позже и/или товар приходовать позже.
    Или еще можно не ставить к возмещению, ибо просто пока счет-фактуру поставщики не предоставили

  14. #14
    Doroti
    Гость
    Основанием для вычета НДС у вас является счет-фактура, просто не делайте зачет НДС, пусть болтается на 19 счете. Оборудование на учет можно ставить. Налорги никогда не докажут, что счет-фактура у вас была.
    Насчет втречи и отказа от зачета НДС. Наши юристы считают, что налоговая может снять с вычета, но уверяют, что оспорят в суде. Я на рожон лишний раз не лезу - мне и так забот хватает, могу НДС и на 19 счете подержать, чтобы без проверок.

  15. #15
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от Doroti
    пусть болтается на 19 счете. Оборудование на учет можно ставить. Налорги никогда не докажут, что счет-фактура у вас была.
    в случае камералки в 4-м квартале могут возникнуть проблемы с возмещением НДС по счету-фактуре, который подлежал возмещению в 3-м квартала, такого же характера (претензии быть могут, но в суде оспоримо). Надо будет как-то убедить проверяющего, что Вы не возместили этот сч-ф в третьем квартале ...
    Последний раз редактировалось AntonDr; 24.08.2006 в 14:32.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    62
    Mali
    если у вас счет фактура с прошлого года и общий режим и ндс был по оплате , то ндс к возмещению ставится после оплаты задолженности ,исходя из большой суммы возмещения ,задолженность тоже большая...значить оплатит вы ее должны из средств на счете ,но говорите что реализация не большая....

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    224
    Зато займы большие .
    Все оплачено еще в прошлом году. Так что это совсем не выход.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    62
    Mali
    а займы погашены уже?
    если от физ.лица займы, то может не стоит по ним возмещать ,пока не будет полное погашение. Я знаю , что у нас в налоговой если возмещение около 100 тыс, то просят объяснительную покрайней мере. Далее видимо каждый месяц отслеживать предприятие будет. У вас просто не вероятно большая сумма для них, поэтому проверять будут однозначно.
    Просто как вариант если у вас не погашены займы не ставить сумму к возмещению. Думаю, что даже 500 тыс к возмещению это тоже сулит проверкой.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    224
    Нет, займы не от физического лица. Погашение в 2011 году.
    И вообще, мне кажется, что по займам уже сто лет как все обсудили.
    К НДС он имеет какое-то слабое отношение.

  20. #20
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    А почему Вы оборудование для продажи отражали на 08 счете, как основные средства? А не как товар на 41?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    224
    Цитата Сообщение от Баста
    А почему Вы оборудование для продажи отражали на 08 счете, как основные средства? А не как товар на 41?
    Вот это вопрос.
    Мы оборудование не продаем.
    Продаем товар, правда, мало.
    А оборудование хотим использовать для продажи товара.

  22. #22
    Клерк Аватар для Баста
    Регистрация
    02.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    624
    В таком случае если оборудование делимое, то действительно стоит его вводить в эксплуатацию постепенно .
    А что за оборудование и что за товар, для которого оно требуется?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    224
    Товар обычный - продукты.
    Оборудование - это кассовые терминалы, холодильники, стеллажи и т.д. и т.п.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •