×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    135

    возмещение экспортеру

    собираемся экспортировать свою продукцию (произведенную на нашем же заводе) в Казахстан. Счет-фактуру выставляем с НДС 0%. Собираем документы и подтверждаем экспорт. Только не понятно, что мы может потребовать к возмещению или ничего не можем? (сталкиваюсь первый раз, уже все прорыскала, в т.ч. и форум - не пойму) Помогите, пожалуйста!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    что мы может потребовать к возмещению или ничего не можем
    Входной НДС можете потребовать.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    135
    т.е. НДС с продукции, которую мы закупили для производства нашего товара на экспорт? Но мы же уже приняли его к вычету?

  4. #4
    Клерк Аватар для lika2882
    Регистрация
    17.07.2007
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    60
    собираете весь входной ндс, кот. относится к эспортной продукции, и после продажи подаете на возмещение этой суммы.

  5. #5
    Клерк Аватар для lika2882
    Регистрация
    17.07.2007
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    60
    Но мы же уже приняли его к вычету
    по эскпорту надо вести раздельный учет

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Но мы же уже приняли его к вычету?
    Восстанавливаете и заявляете в 5 раздел.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    135
    а если нам не подтверждают "нулевую" ставку, то мы будем обязаны заплатить входной НДС и пени, правильно?
    еще вопрос: при продаже по 0 ставке НДС из суммы продукции вычитается?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    правильно?
    Неправильно. Вы обязаны будете начислить 18% на не подтвержденную выручку, принять к вычету входной налог, заплатить недоимку и пени. И опять подать документы на подтверждение.
    при продаже по 0 ставке НДС из суммы продукции вычитается?
    Не поняла. Из какой продукции НДС вычитается?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    135
    некорректно сформулировала вопрос: т.е. цена нашего товара будет просто за минусом ндс18%?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    цена нашего товара будет просто за минусом ндс18%?
    Не обязательно. Вряд ли кто-то знает вашу ценовую политику, за какую цену вы будете продавать свою продукцию казахам.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    135
    спасибо Вам большое за разъяснения

  12. #12
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661
    после продажи подаете на возмещение
    После продажи, поступления экпортной выручки и сбора всех документов для подтверждения, одновременно с подачей налоговой декларации.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •