×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510

    налог.агент.выставляю себе фактуру.какой датой?

    если я оплачиваю уже оказанные услуги иностранной организации, не состоящей на налог.учете в РФ, я должна выставить себе фактуру датой оплаты (например, 5-ым ноября) или датой акта (31-ым октября)?

    ведь, если я налог.агент, у меня сначала появляется обязанность по уплате НДС в бюджет и включения собственной фактуры в книгу продаж, а потом (при наличии акта и проведении услуг) - право на вычет.

    поэтому мне кажется, что нужно 5-ым ноября выставить фактуру и включить ее сразу и в книгу покупок и в книгу продаж. тем же 5-ым ноября.

    я права? или нет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Счета-фактуры у налогового агента - это выдумка Правительства, и Минфина в частности.

  3. #3
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    Приходится, к сожалению, всем их выдумкам и фантазиям следовать.

    Подскажите, какой датой выставлять фактуру.

    Всегда была предоплата. С постоплатой не знаю, как быть.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Если будете выписывать с/ф, то датой оплаты, т.к. обязанности н/агента у вас возникают именно при оплате.

  5. #5
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    мне Ваша логика очень понятна, я полностью согласна с этим
    но мне хотелось бы, чтобы кто-то помог мне найти документ, на который можно сослаться
    пересмотрела обсуждения агентирования по НДС здесь на форуме
    полазила в К+
    но нигде не могу найти
    нашла вот это:
    УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. МОСКВЕ

    ПИСЬМО
    от 26 декабря 2003 г. N 24-11/72147

    "...Составленный счет-фактура регистрируется в книге продаж в момент фактического перечисления в бюджет арендной платы и НДС...."

    письмо очень старое, может быть, кто-то даст ссылку на что-то более свежее и пространное?

    спасибо

  6. #6
    Аноним
    Гость
    а зачем такие заморочки? что вообще зависит от этой даты?

  7. #7
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    если акт на информ.услуги ин.орг-ции выставлен 30.09.08
    а оплата 04.10.08

    на мой взгляд, фактура д.б. 4-ым октября
    и пойдет она в книгу продаж и книгу покупок 4 квартала

    есть мнение, с которым я не согласна, что фактура д.б. 30-ым сентября

    в книгу покупок она в любом случае пойдет в 4 кв-ле
    а на каком основании я не включила в книгу продаж выставленную 30-ым сентября фактуру?

  8. #8
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    в последнем предложении имелась в виду книга продаж за 3 кв-л

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    есть мнение НК, что оплата не имеет никакого значения для ндс
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    датой оплаты, т.к. обязанности н/агента у вас возникают именно при оплате
    Выставляла так же.
    но мне хотелось бы, чтобы кто-то помог мне найти документ, на который можно сослаться
    Что с/ф выставляется в день оплаты услуг нерезу? Да нет такого документа, только "мнение" МФ и ФНС.

  11. #11
    Клерк Аватар для we_both
    Регистрация
    08.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    510
    может быть, у вас есть "под рукой" ссылка на более свежее "мнение", нежели то, которое я процитировала?

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Честно говоря я эти "мнения" не отслеживала за ненадобностью. НК не регламентирует правила оформления с/ф на агентский НДС.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    22
    Скажите, а как вы поступали в случае в предоплатой? У нас такая же ситуация, только мы сначала заплатили, а вот когда правильно зачесть не знаю
    Правильно ли я понимаю, что если мы в октябре сделали предоплату на услуги, которые будут оказываться в течение года, то НДС вернуть мы сможем только по мере того, как будем списывать эти расходы?
    Т.е. если заплатили агентский НДС $12000, то к вычету будет за 4 кв. 4000, за 1 кв 2009 - 4000, за 2 кв. 4000 и за 3 кв. 2009 -4000
    В декларацию по НДС за 4 кв. всю сумму НДС уплаченного включать?
    Нельзя возместить сразу вю сумму?

    Спасибо заранее.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    В декларацию включаете всю сумм уНДС причитающуюся к уплате вами как н/агентом (в раздел 2), а вот вычеты ставите только в сумме принятых вами услуг. Причем принимать к вычету можете только в том случае, если фактически уплатили агентский НДС в бюджет. Если оплатили весь НДС в 4кв и тогда же оприходовали частично выполненные услуги, то НДС по ним можете поставить в вычеты (есть отдельные строки в разделе 3)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •