×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2015
    Сообщений
    6

    Вопрос В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца

    1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.37)

    При выгрузке декларации НДС пишет ошибку в коде операции "22" Счет-фактура выданный на аванс:
    Декларация по НДС за 2 квартал 2015 г. (Первичный. ИФНС: 7749) В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца в строке ...

    Помогите, что делать?
    Откуда тянет номера счетов - фактур раздел 8?

    Перепроводил, договор проверял, номер в счет фактуре стоит.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Нахабино
    Сообщений
    73
    Столкнулся с такой же проблемой, когда сторнировал НДС с аванса полученного. Надо проверить стаки НДС в сч-фактуре на аванс полученный и в "отражении НДС к вычету". И там и там ставка НДС должна быть 18/118 (у меня в "отражении НДС к вычету" автоматом стояла ставка 18%). После этого в "закрытии месяца" перепровести все документы за квартал. Потом перезаполняете декларацию НДС и всё подставляется. Причём, когда в книге покупок по сторно НДС не проставлялись дата и номер, соответственно не проставлялась сумма НДС по строке 170 раздела 3.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2015
    Сообщений
    6
    Самое интересное, что у нас Ставка НДС стоит правильная. И вот ещё:

    В таких же строках по операциям с кодом 22 но без ошибки и с заполненным номером и датой, при проваливании из раздела 8 в документ открывается Счет фактура.

    В строках по операциям с кодом 22 и не заполненными номером и датой, открывается: Поступление на расчетный счет.

    Документы оформлены идентично, в ручную не откорректированы.
    Книга покупок сформирована.

    Помогите, где поставить номер и дату?

  4. #4
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,830
    Цитата Сообщение от entony.o Посмотреть сообщение
    строках по операциям с кодом 22 но без ошибки и с заполненным номером и датой, при проваливании из раздела 8 в документ открывается Счет фактура.

    В строках по операциям с кодом 22 и не заполненными номером и датой, открывается: Поступление на расчетный счет.
    А как формировали записи с кодом 22 в разделе 8? делали формирование записей книги покупок по авансам?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2015
    Сообщений
    6
    Заблокировано
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	1055 
Размер:	15.0 Кб 
ID:	56371   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	1314 
Размер:	27.3 Кб 
ID:	56372  

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Нахабино
    Сообщений
    73
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А как формировали записи с кодом 22 в разделе 8? делали формирование записей книги покупок по авансам?
    Нет. Я открыл сч-фактуру на аванс, который был сформирован 31.о3., далее - "создать на основании" - "отражение НДС к вычету". Открывается новый документ -"Отражение НДС к вычету (создание)".

    На закладке "Главное" выставляю нужную дату. Ставлю "галочку" "Использовать как запись книги покупок". Код вида операции - "22".
    Ставлю "галочку" "Формировать проводки".
    Ставлю "галочку" "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру".
    Закладка "Товары и услуги" должна заполниться автоматически. Только, необходимо на этой закладке проверить ставку НДС, которая должна быть "18/118".

    После этого "Провести и закрыть".

    Далее отменяю закрытие квартала. Повторно выполняю закрытие по месяцам с обязательным перепроведением всех квартальных документов.
    Только при выполнении этих условий у меня всё правильно сфомировалось.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2015
    Сообщений
    6
    Благодарю.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    Нет. Я открыл сч-фактуру на аванс, который был сформирован 31.о3., далее - "создать на основании" - "отражение НДС к вычету". Открывается новый документ -"Отражение НДС к вычету (создание)".

    На закладке "Главное" выставляю нужную дату. Ставлю "галочку" "Использовать как запись книги покупок". Код вида операции - "22".
    Ставлю "галочку" "Формировать проводки".
    Ставлю "галочку" "Использовать документ расчётов как счёт-фактуру".
    Закладка "Товары и услуги" должна заполниться автоматически. Только, необходимо на этой закладке проверить ставку НДС, которая должна быть "18/118".

    После этого "Провести и закрыть".

    Далее отменяю закрытие квартала. Повторно выполняю закрытие по месяцам с обязательным перепроведением всех квартальных документов.
    Только при выполнении этих условий у меня всё правильно сфомировалось.
    Это Вы по каждой реализации так зачеты авансов делаете? Это же очень не удобно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •