×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    ликвидационный баланс

    Добрый день.
    Закрываем фирму, ни дня она не работала, мы сдавали нулевки. Сейчас нужен ликвидационный баланс. В Регламентированных отчетах в 1С такого нет. Есть упрощенная бухотчетность и там можно выбрать ликвидационная отчетность. Но когда выводишь на печать нигде не видно, что это именно ликвидационный баланс. Как правильно сделать, может кто сталкивался?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Золотая осень
    Регистрация
    12.09.2012
    Сообщений
    89
    Аноним,
    на ликвидацию сдают баланс по "налоговой" форме, а не по бухгалтерской
    код периода :
    Промежуточный баланс-код периода 94
    Ликвидационный баланс-код периода 90

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Золотая осень Посмотреть сообщение
    Аноним,
    на ликвидацию сдают баланс по "налоговой" форме, а не по бухгалтерской
    код периода :
    Промежуточный баланс-код периода 94
    Ликвидационный баланс-код периода 90
    Но в налоговой отчетности только декларации и расчеты, балансов никаких нет. Я может не там ищу. В Регламентированной и финансовой отчетности выбираю Налоговая отчетность. Нет там баланса. У меня 1С Предприятие 8.3

  4. #4
    Формирование ликвидационного (промежуточного ликвидационного) баланса в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, производится автоматически. Для формирования нужно зайти в раздел Отчеты меню программы, и в блоке 1С-Отчетность выбрать пункт Регламентированные отчеты (рис. 1).После этого открывается форма для работы с отчетностью. На вкладке Отчеты выбираем пункт Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)В стартовой форме бухгалтерской отчетности нужно выбрать период, за который нам нужен ликвидационный баланс. Например, январь – август 2014 года. Далее нажимаем на кнопку Oткрыть (рис. 3).После этого создается и выводится на экран новая форма бухгалтерского баланса. Обратите внимание, что это пустой бланк. В верхнем меню необходимо указать Вид сдачи отчетности - промежуточная (при ликвидации\реорганизации) либо ликвидационная отчетность, а затем нажать кнопку Заполнить на верхней командной панели (рис. 4).
    Как уже написали выше, Ликвидационный баланс-код периода 90. Смотрите диск ИТС

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Татьяна-Васильевна Посмотреть сообщение
    Формирование ликвидационного (промежуточного ликвидационного) баланса в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, производится автоматически. Для формирования нужно зайти в раздел Отчеты меню программы, и в блоке 1С-Отчетность выбрать пункт Регламентированные отчеты (рис. 1).После этого открывается форма для работы с отчетностью. На вкладке Отчеты выбираем пункт Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)В стартовой форме бухгалтерской отчетности нужно выбрать период, за который нам нужен ликвидационный баланс. Например, январь – август 2014 года. Далее нажимаем на кнопку Oткрыть (рис. 3).После этого создается и выводится на экран новая форма бухгалтерского баланса. Обратите внимание, что это пустой бланк. В верхнем меню необходимо указать Вид сдачи отчетности - промежуточная (при ликвидации\реорганизации) либо ликвидационная отчетность, а затем нажать кнопку Заполнить на верхней командной панели (рис. 4).
    Как уже написали выше, Ликвидационный баланс-код периода 90. Смотрите диск ИТС
    Спасибо большое! Подскажите, пожалуйста, окончательный ликвидационный баланс не должен быть с кредиторской задолженностью? Ситуация такая: учредитель внес на р/сч 10 тыс. для погашения РКО. Проводка Д 51 К 71.1 Деятельность не велась. Эти 10 тыс. банк списал на РКО. Теперь висит кредиторка на 71.01. Как её списать и надо ли?

  6. #6
    Аноним, есть несколько мнений (включать или нет).Если все не критично (а у Вас именно так) то сведения о кред. зад-сти в ЛБ не включаются (т.к. кредитор не заявил требование о ее вкл.)

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Татьяна-Васильевна Посмотреть сообщение
    Аноним, есть несколько мнений (включать или нет).Если все не критично (а у Вас именно так) то сведения о кред. зад-сти в ЛБ не включаются (т.к. кредитор не заявил требование о ее вкл.)
    Т.е я могу списать эти 10 тыс. на убыток? Я в 1С какие проводки должна сделать? Сейчас у меня в пассиве баланса 10 тыс.-УК, 10 тыс.-убыток и 10 тыс.-кредиторская задолженность. Спасибо Вам большое!

  8. #8
    Почему на убыток?? К76,60 10 т.р., следовательно--- Д76,60 К91 (доход)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •