Я правильно понимаю, что НДС в любом случае платим на ЕНС. т.к с него по КБК платеж разнесется по декларации?
Тип: Сообщения; Пользователь: KocmosMars; Ключевые слова:
Я правильно понимаю, что НДС в любом случае платим на ЕНС. т.к с него по КБК платеж разнесется по декларации?
Подскажите на 01.01.2022г на счете 08.04. есть ОС не введённые в эксплуатацию. Стоимостью выше 100 т.р
Лимит малоценных ОС установлен до 100 т.р.
Что делать с этими ОС в связи с применением ФСБУ...
Кого указывать грузоотправителем в транспортной накладной с 01.03.2022 при самовывозе. например мы наняли транспорт и забираем товар сами у поставщика. Но погрузку в машину осуществляет наш...
Применяем ФСБУ перспективно.
Лимит установили 100 тыс.
То есть это значит, что ФСБУ применятся только к новым ОС,поступившим в 2022г, ну или к "старым" , если в 2022 произошли как-либо изменения с...
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.173.3)
Кто нибудь пользуется УПП?
Сделали обновления для учета по ФСБУ 6. Но в УПП я не вижу механизма списание малоценных ОС в момент...
Помогите уяснить некоторые моменты.
Если установить с 2022г что амортизируются ОС только свыше 100 т.р в БУ тогда например.
1. Ботинки стоимость (СО) 10 т.р и сроком > 12 мес стоимость списываем...
В 4 кв 2019г. заявляли вычет по НДС по сф от 4 кв 2016г. Т.е сдали декларацию 25.01.2020г. Вроде как трех летний срок для заявления вычета по данной счет-фактуре прошел. При камеральной проверки ифнс...
Продали товар, который у нас длительно хранился на складе. Покупатель его принял по торг-12.
Затем пришла претензия, что при монтаже данного материала выявилась недокомплектами из-за который монтаж...
В ФСС ни чего не знают. По делу ни чего сказать не могут. Отправили в ИФНС разбираться. В ИФНС сказали, что в РСВ отражать не нужно. Данные по возврату должен подать ФСС. Замкнутый круг.
у вас д/б заполнена строка 080 в Прил. 2 к Разд. 1 в
Если ее заполнить, то сумма возврата перенесется в раздел 1, а раздел 1 пройдет с данной с суммой по текущему КБК. В итоге ни чего хорошего не...
Если был возврат, за 2017-2018гг д/б сумма к возмещению за эти годы в отчетах. Она там была?
Нет эту сумму не отражали в отчетах. Как пояснили мне именно из-за того, что по разъяснениям ифнс в РСВ...
обобщенный КБК по взносам.
В выписке ИФНС вроде всегда обобщенный КБК указывают. Если добавить 1-налог, 2 пени.
КБК 39311706020076000180 – Прочие неналоговые поступления в Фонд социального...
..
сейчас посмотрел фсс вернули с кбк 39311706020076000180 расходы за 2016г.
В Выписка операций по расчету с бюджетом у организации по старому КБК 18210202090070000160 (СВ на ОСС (до 01.01.2017). Числится переплата. Эту переплату ФСС вернул организации в начале 2019г....
. Что отражаете (на основании чего) БФО
В БФО отражаем выручку на основании подписанной КС-3 + работы которые выполнены, но Заказчиком еще не подписаны КС-3 отражаем в составе выручке в размере...
Подскажите. Может кто ни будь сталкивался. Заполняем бух отчетность с учетом требований ПБУ 2. Статистические форму П-1 “Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг” на основании подписанных...
Если задержка с отправкой реестра привела к незаконной выплате пособия за очередной месяц, то претендовать ФСС на возмещение убытка, конечно, может. И наверняка будет добиваться этого через суд. Вряд...
Бухгалтер направила реестр в ФСС о досрочном прекращении отпуска по уходу за ребенком по ТКС с опозданием, не в течении 3х дней ,а 10 ти дней. Реестр приняли. Ни каких уведомлений об ошибках от ФСС...
Подскажите, если организация выплачиваем материальную помощь сотрудникам при рождении ребенка и смерти близкого родственника, на основании заявления работника (с приложением подтверждающих...
непонятно, зачем вы корректировали декларацию, если сумма налога к уплате не изменилась
Да уже 25раз пожалели.
Ну теперь как есть и хз что делать
Может не понятно написано? Почему то ни кто не отвечает(
Подскажите по следующей ситуации. Сдали уточнённую декларацию по НДС за 2018г. т.к в ней была ошибка в номере сф. Сумма к уплате не изменилась. Декларацию уточнили не путем составления...
а спецодежду, которая больше 12 мес и амортизировалась? в январе всю остаточную стоимости надо списать на затраты.
в 1С это предусмотрено?
Если перспективный переход пропишете , то не нужно.
Спрошу здесь, хоть и не по теме.
Если заплатили ндфл на 100 т.р и в платежке указали период февраль 2021г, а надо было сделать две платежки, одну на 60 т.р, а другую на 40 т.р и указать период в...