Продали товар, который у нас длительно хранился на складе. Покупатель его принял по торг-12.
Затем пришла претензия, что при монтаже данного материала выявилась недокомплектами из-за который монтаж нельзя осуществить. Мы согласились с претензией и заказали у поставщика необходимые комплектующие.
Подскажите, как нам теперь покупателю правильно передать данные комплектующие?
Как в учете правильно списать затраты на купленный материал, который передали покупателю на счет 90.2 или на счет 44?