жан жак, ну обычно написать, в свободной форме. Просим зачесть уплаты такого-то налога в счет такого-то.
А вообще обычно в налоговых образцы висят
жан жак, ну обычно написать, в свободной форме. Просим зачесть уплаты такого-то налога в счет такого-то.
А вообще обычно в налоговых образцы висят
Подскажите,если не было уплаты авансовых платежей единого налога, так как не было средств.По году получился минимальный налог.Перечислить я могу на КБК минимального налога или нужно сначала перичислять единый налог а затем производить зачет.
А если я заявление на зачет просто через контур отправлю и заплачу мин. налог за минусом авансовых. Потом какие то проблемы могут быть? Или я формально процедуры выполнил и можно спать спокойно?
А вам возьмут и не зачтут. И будет недоимка
А есть для этого основания? А если я 31 марта отправлю письмо, а они мне не зачтут потом же все равно пеня будет. А они на юр. адрес подтверждение о зачете направляют или как?А вам возьмут и не зачтут. И будет недоимка
Извините, на мой вопрос Вы не ответили.
Платити минимальный. По авансам вам просто пени начислят.Подскажите,если не было уплаты авансовых платежей единого налога, так как не было средств.По году получился минимальный налог.Перечислить я могу на КБК минимального налога или нужно сначала перичислять единый налог а затем производить зачет.
Может быть и есть. Может быть у вас есть недоимка по какому-то налогу, а вы и знать об этом не знаетеА есть для этого основания?
Спасибо.
Почему это? В стр.030 минимальный налог, в стр.060 единый, начисленный за 9 месяцев... Надя К. как это??? у меня такая же декларация, но стр 030 "Сумма авансового платежа за 1 кв.", а стр 060 Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период, Декларация новая по 1152017 Приложение 1 к пр. Минфина, от 22.06.2009 № 58-Н, или что то не так????
И в примерах заполнения, такие же
kuzya78, вы на даты сообщений смотрите все-таки
Вот это дааа, извиняюсь, даже не глянула, то-то я читаю, и понять ничего не могу, еще раз сорри
Здравствуйте, уважаемая Над.К., уважаемые форумчане!
Прошерстил предварительно весь форум, вдумчиво читал кодекс и комментарии, но вопрос остался. Прошу прощения, если все же уже обсуждалось это ранее где-то.
Суть: УСН 15%. В 2008 году были исчислены авансовые платежи 8000 рублей. По итогам 2008 года был исчислен минимальный налог 3000 рублей. Осталась переплата 5000 рублей. В 2010 году выяснилось, что была ошибка в учете и авансовые платежи по отчетным периодам 2008 года должны были составлять 9000 рублей. По итогом отчетных периодов 2009 года исчислены авансовые платежи по единому налогу. Уплачены они не были. По итогам года возникла обязанность уплатить минимальный налог. Он уплачен.
Вопросы: 1) нужно ли уплачивать недостающую 1000 рублей за 2008 год?
2) нужно ли платить авансовые платежи за 2009 год?
3) нужно ли делать зачет переплаты за 2008 год в счет авансовых платежей 2009 года?
2) нужно ли уплачивать добровольно пеню, самостоятельно ее рассчитать?
3) как узнать, что пеня начислена, в каком размере и на что именно ( на авансовые платежи 2008 года, 2009 года)
4) какова процедура начисления пени?
5) что будет с переплатой по 2008 году? Ведь она фактически вроде как и за 2009 год не идет (там минимальный налог)?
Простите, что много букв и вопросов, но вот они правда стоят передо мной и голову я всю уже себе сломал.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)