Добрый день!
При заполнении декларации по прибыли обнаружила, что по году база не идёт с НДС на 2 рубля. При этом ошибка в НДС. Не знаю как я так обсчиталась, по книге продаж сумма стоит верная, а в строке 010 на два рубля больше 🙈
Как сейчас лучше поступить? Если сдать как есть, то наверняка пришлют требование пояснить эту разницу. Подогнать прибыль под НДС, увеличив базу на 2 руб или сдать уточненку по НДС? Сумма налога НДС не изменится, только база будет на 2 рубля меньше.