Да я сама по диагонали читала по той же причине, просто на семинар попали, разработчики приезжали. Хотелось в глаза посмотреть, а заодно послушали
Да я сама по диагонали читала по той же причине, просто на семинар попали, разработчики приезжали. Хотелось в глаза посмотреть, а заодно послушали
Маруся, а может быть тут как раз наш новоиспеченный сервис поможет? Я говорю про расчет всей коммуналки. Теоретически, можно и всю бухгалтерию прикрутить, но если все нормально построено на 1С, то ломать наверное не стоит.
Ссылку на наш сервис не даю, дабы не забанили, но если кому надо —*запросто поделюсь
Золотые слова!!!
С Уважением, Александр.
Если честно, то у меня старая 1С 7, которую я вообще ниразу не обновляла, веду в ней банк, кассу и расчеты с постащиками и жильцами, а все отчеты делаю "на коленке" в программах ПФР и Налогоплательщике.
У меня есть еще 1С 8 УСН, но не решаюсь на нее переходить, опять разбираться надо, остатки перносить, заводить все заново. А может стоит?
Я перешел на 8.0 немного спустя мне предложили перейти на новую платформу 8.1, потом стали пугать тем что 8.1 не будет больше обновляться и посоветовали перейти на 8.2 (8.1 пока обновляется). каждый переход это потеря времени, перенастройка аналитики, необходимость добивать остатки и документы в старую базу и вносить их же в новую. Хорошо еще внутри 8 при переходе не теряется аналитика. Но недавно 1С доработало план счетов и у меня теперь два 96 счета, при формировании обороток немного раздражает. Кроме того ряд констант можно изменить только путем обновления, в ручную изменить порог по з/п с 415 000 на 463 000 не смог, пришлось взносы доначислять в ручную.
С Уважением, Александр.
Я з/п все равно считаю вручную, а порог... у нас нет таких зарплат Именно из-за этих волокит и не хочу переходить на новые версии: 1 дом, обороты небольшие, сотрудников немного, наврное перейду как Вы посоветовали на общие суммы задолженности, а все расчитывать в Экселе буду. Спасибо Вам.
У меня по одному из домов такая же история, единственно отчеты сдаю через интернет, там их и заполняю, формы обновляются автоматически.
С Уважением, Александр.
Вопрос для тех, кто платит налоги на упрощенке.
Как из общих поступлений от собственников выделить сумму целевых поступлений и сумму коммунальных услуг? Имеются должники и я не знаю, как правильно распределять их поступления по статьям затрат, чтоб у налоговой не возникало лишних вопросов.
Пропорционально начислениям.
С Уважением, Александр.
Здравствуйте уважаемые клерки! Мне нужно начислить пени жильцам (УСНО), какие проводки использовать? Подскажите пожалуйста.
Д51 К91.01 Пент поступили на расчетный счет
С Уважением, Александр.
А где Вы числите материалы (товары, оборудование) со СПИ более 1 года? Я все просто списывала на расходы, т.к. амортизация в НКО не считается. Надо на забалансовом счете учитывать... а куда потом? И что к ним относить? Я понимаю еще компьютер и прочую технику числить где-то надо, а Ревизионная комиссия мне список составила, вплоть до кранов и шлангов поливочных.
Основные все как положено, раз в год списываю износ на 010.
Материалы списываю сразу на расходы в соответствии со сметой.
Д.96 К.60; 76
С Уважением, Александр.
Пожалуста, для меня (тупой) можете написать проводки по приобретению принтера за наличный расчет стоимостью 8000 руб?
Д01 - К71.1 (60 если б/н) оприходовали ОС
К86 - Д01 списали на расходы
Д010 списали забаланс
Так?
Если вы решили провести его как основное средство, то нужно проводить через 08 счет.
Д.60 К.71 8 000 сотрудник отчитался о расходе
Д.08 К.60 8 000 оприходован принтер
Д.01.01 К.08 8 000 принтер введен в эксплуатацию.
Д.01.09 К.01.01 8 000 списано основное средство.
Д.86 К.01.09 8 000 использованы цел.средства на приобр.принтера
Д.76.05 К.86 8 000 начисл. цел.взн. на приобр. принтера
На 010 списываете износ если срок службы определили более одного года. При единовременном списании забалансовый счет не используете.
С Уважением, Александр.
Да, все три.
Я бы на прямую списал в расходы.
С Уважением, Александр.
Заблокировано
Поскажите пожалуйста как быть?
Я в своём ТСЖ за содержание делаю проводки Д62 К90,за коммуналку Д76 К90 короче всё ставлю в ВЫРУЧКУ, в конце месяца делаю проводки Д90 К86.Все затраты ставлю Д26 К60, а в конце месяца Д86 К26.Подгоняю так чтобы по кварталу выйти в ноль.
Сейчас приобрели основное средство за 95875 руб.Сделала проводки :
Д08 К60
Д01 К08
А как списать израсходованные средства с кредита 86 незнаюкакой проводкой?
Приобретение основных средств для уставной деятельности
1.Приобретен объект основных средств (покупная цена включая НДС)** Д08К60
2.Оплачена стоимость объекта основных средств Д60К51
3.Отражены расходы по доставке объекта (включая НДС)** Д08К76
4.Оплачены транспортные расходы Д76К51
5.Объект основных средств принят на баланс по полной первоначальной стоимости Д01.2 К08
6.Первоначальная стоимость объекта основных средств отнесена на расходы по смете (для случая, когда расходы на приобретение объекта были предусмотрены сметой) Д96 К86
** В данном случае НДС является невозмещаемым налогом, поэтому его сумма включается в первоначальную стоимость основных средств [ПБУ 6/01, п.8].
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Приобретение основных средств для предпринимательской деятельности
1. приобретен объект основных средств Д08К60
2.Отражен НДС Д19.1К60
3.Оплачена стоимость объекта Д60К51
4.Отражены расходы по доставке объекта Д08К76
5.Отражен НДС, связанный с расходами по доставке Д19.1К76
6.Оплачены транспортные расходы Д76К51
7.Объект основных средств принят на баланс по полной первоначальной стоимости Д01.3К08
8.Отражен источник финансирования – нераспределенная прибыль Д 84-2 К84-3
9. Ежемесячно начисляете амортизацию Д20,26 К02
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)