Здраствуйте, уважаемые клерки!!!!
У меня к вам вопрос: ситуация такая: Реализация по НДС и Прибыль различаются. У меня пришли накладные со штампом и подписью покупателя от октября месяца. Можно я их не буду учитывать в этом периоде в декларации по Прибыли, а перенесу на следующий?