Не могу найти в НК, как посчитать налоговую базу. По договору оплачивается один раз в месяц до 5 числа 10000 р.(сумма дана без НДС). Перечислили за октябрь - в октябре, ноябрь - в ноябре, декабрь - декабре, плюс за январь 2008г. - в декабре. Так вот НДС за 4 кв. считать 30000*18% или 40000*18%. Никогда с этим не сталкивалась, предыдущий бухгалтер в декларациях отражала НДС относительно именно сумм, перечисленных, а не полагающихся за данный квартал по договору.