×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 63
  1. #1
    Клерк Аватар для Афигля
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    125

    Учет авиабилетов в 1С 8.1

    Программа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67)
    Конфигурация: Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.14.1)

    Наша организация покупает у транспортной компании по безналичному расчету авиабилеты.

    Каким документом правильно завести авиабилеты на 50-3 счет?

    Я пока что делаю поступлением товаров и услуг.

    Возник вопрос, в номенклатуре указывать просто Билеты или каждый билет отдельно?

    Поделитесь опытом, пожалуйста, как правильно вести учет авиабилетов, приобретаемых по безналу, в 1С 8-ке?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для zAngel
    Регистрация
    18.01.2006
    Сообщений
    892
    я интересовалась у 1С, вот их ответ
    Поступление авиабилетов (денежных документов) на счет 50.03 рекомендуется отражать документом "Поступление товаров и услуг" на закладке "Услуги".
    При поступлении денежных средств на счет 50.03 документом "Поступление товаров и услуг" предлагается снимать флаг отражения в налоговом учете.
    а вообще по поиску можно было найти интересующую вас информацию
    Быть, а не казаться.
    «Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди

  3. #3
    Клерк Аватар для zAngel
    Регистрация
    18.01.2006
    Сообщений
    892
    Возник вопрос, в номенклатуре указывать просто Билеты или каждый билет отдельно?
    то есть вы для каждого билета заводите отдельную номенклатуру?
    Я так понимаю программа нужна для достижения какого-то результата, для чего номенклатура отдельная по вашему мнению?
    Быть, а не казаться.
    «Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди

  4. #4
    Клерк Аватар для Афигля
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    125
    Цитата Сообщение от zAngel Посмотреть сообщение
    а вообще по поиску можно было найти интересующую вас информацию
    Прежде чем задать вопрос я прочла то что нашлось по поиску. И в том числе то, что Вы процитировали) Я для себя из цитируемой Вами темы не нашла ответа,потому и задаю вопрос.

    то есть вы для каждого билета заводите отдельную номенклатуру?
    Я так понимаю программа нужна для достижения какого-то результата, для чего номенклатура отдельная по вашему мнению?
    я просила поделиться опытом, как Вы делаете, а не то что думаю я.

    Я не работала на 8 ке, не училась работе на ней. На 8 ку перешли недавно. Вот я и пытаюсь понять как правильно организовать учет.

    Вопрос об отдельном учете авиабилетов возник потому что билетов приобретаем много, и как то нужно их индефецировать во время оприходования, а затем списания.

  5. #5
    Клерк Аватар для zAngel
    Регистрация
    18.01.2006
    Сообщений
    892
    Ответ вроде ясен, на закладке услуга, мы в номенклатуре билеты не делим (нет смысла ИМХО), сделать номенклатуру "Приобретение билетов на транспорт" с видом "услуга". В графе содержание, можно вносить все сведения о билетах, которые Вам важны, там поля для ручного ввода данных.
    Быть, а не казаться.
    «Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди

  6. #6
    Клерк Аватар для zAngel
    Регистрация
    18.01.2006
    Сообщений
    892
    А в восьмерке вроде все только недавно начали.
    Я учусь работе в ней постоянно, но не успеваю научится всему - очень быстро новые релизы выходят с новыми ошибками, багами и возможностями
    Быть, а не казаться.
    «Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди

  7. #7
    Клерк Аватар для Афигля
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    125
    Большое спасибо)

  8. #8
    Клерк Аватар для Афигля
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    125
    При вводе авиабилетов как услугу в бланке ввода требуется заполнить статью затрат. Если поставить Командировочные расходы то автоматом ставит проводку Дт-44 Кт-60, а должна быть Дт-50.3 Кт-60.

    Как это решить?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    исправить счет 44 на 50.03

  10. #10
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    При поступлении денежных средств на счет 50.03 документом "Поступление товаров и услуг" предлагается снимать флаг отражения в налоговом учете.
    а это зачем?

  11. #11
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    А еще как быть с фактурой? мы не можем ее вносить сразу в поступление, иначе появится запись в кн.покупок, а а/о будет только через месяц. Так как с ней быть?

  12. #12
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Подскажите какой документ делает проводку
    Д-т 71, К-т 50-3 - выдан авиабилет подотчетному лицу
    в РКО К-т только 50-1

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Natalia K. Посмотреть сообщение
    Подскажите какой документ делает проводку
    Д-т 71, К-т 50-3 - выдан авиабилет подотчетному лицу
    в РКО К-т только 50-1
    учет денежных документов в 1с не поддерживается, операция вам в помощь

  14. #14
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Спасибо большое!

  15. #15
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    учет денежных документов в 1с не поддерживается, операция вам в помощь
    Почему не поддерживается?
    я приходую билеты от поставщика документом ПКО и выдаю под отчет командированному сотруднику документом РКО.
    Все прекрасно формируется в 1С 8.1

  16. #16
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Просто в этой ветке (и на других, где поднимался данный вопрос) приход авиабилетов рекомендуется делать Поступлением товаров и услуг. А у вас ПКО формирует проводку 50-3 60 (поступление авиабилетов)?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Почему не поддерживается?
    я приходую билеты от поставщика документом ПКО и выдаю под отчет командированному сотруднику документом РКО.
    Все прекрасно формируется в 1С 8.1
    тогда расскажите как вам удается выбрать счет 50.03 в ПКО пожалуйста

  18. #18
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Natalia K. Посмотреть сообщение
    Просто в этой ветке (и на других, где поднимался данный вопрос) приход авиабилетов рекомендуется делать Поступлением товаров и услуг.
    Вообще-то, План счетов, который мы, бухгалтеры, обязаны использовать, утверждает, что денежные документы учитываются на счете 50.03.

    Но это не предмет темы, поэтому отвечаю на вопрос:


    А у вас ПКО формирует проводку 50-3 60 (поступление авиабилетов)?
    Формирует, счета проставляю вручную.

  19. #19
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Вообще-то, План счетов, который мы, бухгалтеры, обязаны использовать, утверждает, что денежные документы учитываются на счете 50.03.
    Не поняла к чему это, не спорю, именно так и делаем, только через поступление товаров и услуг, а подотчет - через бух. операцию. Какая у Вас программа? У нас в ПКО и РКО нельзя выбрать 50.3. (50.1 и точка )

  20. #20
    Другая
    Гость
    Я эту фразу комментировала и выше говорится, что проводка Д44 К60, а это неправильно.
    Просто в этой ветке (и на других, где поднимался данный вопрос) приход авиабилетов рекомендуется делать Поступлением товаров и услуг
    Если ПКО не формирует проводку Д50.03 К 60.01, то сделайте ручную корректировку.
    Приход денежных документов в кассу нужно оформлять приходным ордером.

  21. #21
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Денежные документы у нас и учитываются на счете 50.3 (в поступлении товаров и услуг меняем 44 на 50.3)
    А ручную корректировку вы имеете ввиду с 50.1 на 50.3?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    22.12.2005
    Сообщений
    45
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Приход денежных документов в кассу нужно оформлять приходным ордером.
    Приход регистрируем в Журнале учета приема и выдачи денежных документов, при чем здесь ПКО и РКО?? Они выписываются для оформления поступления НАЛИЧНЫХ денег.

    А 44 используется, если при приобретении билетов есть доп. комиссия.

  23. #23
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Нам аудит сказал брать к возмещению НДС с билетов в тот момент, когда была получена на руки счет-фактура от поставщика, и неважно прописан ли НДС на билете или нет, счет-фактура якобы главнее всего.
    Не могу понять, если мы приходуем билеты, выделяя с них НДС, то и подотчетнику мы выдаем билет уже без НДС, но ведь билет еще продолжает являться денежным документом на полную его стоимость со всеми налогами?! И еще, как буть с квиточком "Сервисный сбор", он у нас в фатуре тоже с НДС, его мы должны подотчет выдавать? или сразу приходывать на расходы...?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    227
    Цитата Сообщение от Natalia K. Посмотреть сообщение
    При поступлении денежных средств на счет 50.03 документом "Поступление товаров и услуг" предлагается снимать флаг отражения в налоговом учете.
    а это зачем?
    Мне то же не понятно
    А какой счет в НУ соответствует 50.3?
    Последний раз редактировалось Анди; 07.07.2008 в 16:08.

  25. #25
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от Анди Посмотреть сообщение
    Мне то же не понятно
    Иначе документ не проведется))). Налоговый учет не ведется для денежных докмуентов...как то так. Вообщем нужно знать налоговый учет, с каждым разом все больше и больше это понимаю

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    227
    а путевки по детскому лагерю так же приходовать?

  27. #27
    Fosihas
    Гость
    Ну можно еще малех модифицировать конфигурацию.
    Добавив на 50.03 субконто "Номеклатура" а после приходовать через "Поступление товаров и ..." через закладку "Товары" в этом случае появится количественный учет Путевок. А использование Серий или Характеристик позволит не полодить кучу однотипной номенклатуры.
    Да и в этом случает снимать НУ.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    227
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    учет денежных документов в 1с не поддерживается, операция вам в помощь
    Если затрагивать 71 счет то надо еще учесть Движение по регистру (Коректировка движения регистра)?

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анди Посмотреть сообщение
    Если затрагивать 71 счет то надо еще учесть Движение по регистру (Коректировка движения регистра)?
    ну да, взаиморасчеты с работниками нужно будет откорректировать если операцией

  30. #30
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от Natalia K. Посмотреть сообщение
    Нам аудит сказал брать к возмещению НДС с билетов в тот момент, когда была получена на руки счет-фактура от поставщика, и неважно прописан ли НДС на билете или нет, счет-фактура якобы главнее всего.
    Не могу понять, если мы приходуем билеты, выделяя с них НДС, то и подотчетнику мы выдаем билет уже без НДС, но ведь билет еще продолжает являться денежным документом на полную его стоимость со всеми налогами?! И еще, как буть с квиточком "Сервисный сбор", он у нас в фатуре тоже с НДС, его мы должны подотчет выдавать? или сразу приходывать на расходы...?
    Кто-нибудь, подскажите.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •