По строительной фирме в 2011году привезли некоторые первичные документы за 3,4 квартал 2010.
НДС уплачен,Декларация сдана. Что вы делаете в таких случаях?
Может ввести задним числом в 2010,не приходовать ни в книгу покупок ни в книгу продаж,а уж дл налога на прибыль отразить эти суммы?
Или лучше вообще эти доки отложить в отдельную папочку "Несвоевременно предоставленные"?