Подскажите, пожалуйста, поменялись ли ставки в фонды с 2014 года?
Подскажите, пожалуйста, поменялись ли ставки в фонды с 2014 года?
Best regards, Михаил
А по каким счетам проводить? Программа начисляет накопительную и страховую, а платится одной ..... Или я что-то не понял?
Так нам ее в конце декабря обновляли. А на каком счете это теперь все весит? Все на страховую часть?
А реквизиты поменялись?
реквизиты те же, изменили оформление.
А где посмотреть "оформление"
В место ОКАТО ставим ОКТМО
Т.е. и страховая часть и накопит. платится одной платежкой. Правильно?
А остальные фонды не поменялись?
Теперь одной. Оформление остальных фондов такое же, как и в ПФР. НДФЛ статус составителя, как мы поняли, ставим 01, остальное тоже как в ПФР.
Т.е. делаем все платежки как в ПФ, только КБК разные?
А почему налогоплательщик теперь не подходит?
Мда... А я всегда 01 ставил, и все проходило.... Спасибо, буду знать.
ст.58 закона 212-ФЗ. Там всё перечислено
Если Вы будете отправлять платежку после вступления в силу приказа 107н, то Вы никак не можете оформить платежку по старым правилам.
Форумчане - хорошая новость:
Начало действия документа - 04.02.2014.
В соответствии с пунктом 8 данный документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 24.01.2014), за исключением положений об указании в распоряжении о переводе денежных средств, форма для которого установлена Положением Банка России 19.06.2012 N 383-П, уникального идентификатора начисления (УИН) в реквизите "Код", предназначенного для указания уникального идентификатора платежа, вступающих в силу с 31 марта 2014 года. ...это означает, что до 04.02.2014 просто все платим как в декабре(за исключение ПФРа)...а вот на эту тему:
...не согласна - в 107н так и ставим 02...почитайте
Вкладывайте деньги в воспоминания...
Над.К., подскажите, пожалуйста, у меня спор с ПФР: у меня компания на УСН с видом дея-сти указ.в п.8ч.1ст.58, соотв. в 2013 применяем пониженные тарифы взносов, только в ПФР стр+нак. 14%+6%=20%, с сентября у одного сотрудника база превысила предел.величину в 568000 и соотв. по декабрь 1С не начисляла ему ни страх.,ни накоп.часть в пфр.
Сейчас при формировании годовой РСВ, ПФР утверждает по телефону, что мы должны были с превышения начислять 10%, 1С утверждает, что не должны, но не аргументирует.
Я в результате не могу ни сдать отчет, ни понять есть ли у меня недоплата по взносам......
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)