Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как формируется остаток на конец года на счете 44 транспортные услуги?И как правильно надо списывать эти расходы?
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как формируется остаток на конец года на счете 44 транспортные услуги?И как правильно надо списывать эти расходы?
А разъясните пожалуйста еще один момент,т.е остаток на сч 44 будет равен остатку на сч 41?
Нет.
Если Вы выбрали такой способ учёта ТЗР (транспортно-заготовительные расходы), то на отчётную дату на 41 счёте - остаток товаров на складе, а на 44 - сумма ТЗР, приходящихся на этот остаток.
Если сразу включаете ТЗР в стоимость товаров при оприходовании, то никакого сальдо на 44 нет.
Последний раз редактировалось gnews; 26.03.2014 в 11:46.
Мы пользуемся услугами транспортных компаний для доставки,перевозки оборудования,материалов и эти расходы я списываю на сч 44.01
И вид расхода выбран транспортные расходы
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Сальдо давно весит...я каждый месяц делаю закрытие месяца,но расходы на сч 44 почему то списываются частично...
может это поможет:
Наличие статей затрат с видом затрат "Транспортные расходы".
Программа не списывает сумму транспортных затрат, которая приходится на непроданные товары, что логично и в полном соответствии с действующим законодательством.
Есть замечательная фишка, которую 1С не реализовал по идейным соображениям.. . не будем уточнять какого плана - если нет выручки в текущем месяце, то затраты списываться НЕ БУДУТ. Вы можете вывернуть программу на изнанку и заставить её это делать, но есть способ проще - вы берете месяц, в котром нет выручки от реализации и рУками аккуратно закрываете 26 на 20, 20 на 90 и 44 на 90. Субсчета расставьте сами. Всё! Далее даже при всех воткнутых галках в документе "Закрытие месяца" т. к. все проблемные счета уже закрыты, то программа сама (!!!) закроет и 90 и 91 счета и даже покажет вам законный убыток (если он есть) . Всё!
Выход номер два. Расходы можно отнести к будущим периодам: ручной операцией переносите 44 на 97 счет, тип списания которого "В особом порядке". Потом когда появится выручка, все переносите обратно.
Ну и если выручки нет, но очень хочется ...можно применить "военную хитрость": Сделайте выручку на сумму 0,01 руб (можно и вручную, дт 62.1 к 90.1.2 с указанием аналитики. ) Закройте месяц. После закрытия месяца сразу отсторнируйте выручку. Таким образом, все проводки пройдут автоматически, и состояние счетов вернется к реальному.
Я чурка пишу не грамотно!
Спасибо огромное всем за помощь!Буду пробовать разными способами.
А если мне все свои транспортные расходы относить не на сч 44,а на сч 26?У меня же в основном транспортные расходы-это расходы на доставку оборудования транспортной компанией до нашего офиса ...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)