Здравствуйте, подскажите пож. я правильно понимаю, что при отсутствии реализации в 3 кв я должна подать нулевую НДС и не могу включить в зачет НДС по расходам, оплаченным за счет средств, внесенных учредителем как временная финансовая помощь?
Здравствуйте, подскажите пож. я правильно понимаю, что при отсутствии реализации в 3 кв я должна подать нулевую НДС и не могу включить в зачет НДС по расходам, оплаченным за счет средств, внесенных учредителем как временная финансовая помощь?
Почему?
Просто по такой декларации (начислено - 0, к вычету - 1 млн.) обязательно будет камеральная проверка, или налоговики попросят (чисто по дружбе) перенести вычеты на более поздние периоды, когда пойдет реализация.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)