×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2009
    Сообщений
    89

    Исправления в декларации по НДС и книге покупок и продаж 1С 8.3

    Добрый день, уважаемые формумчане.
    Можно ли подавать корректировочную декларацию по НДС (1 кв 2015 г), без заполнения приложения 1 к разделу 8 и приложения 1 к разделу 9?
    То есть без введения дополнительных записей в книгу покупок и книгу продаж?
    Подать другие данные по книге покупок и продаж?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Можно

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2009
    Сообщений
    89
    Зета, а Вы не сможете подсказать, как технически в 1С 8.3 отразить начисление НДС с аванса полученного с помощью дополнительного листа книги продаж?

  4. #4
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Я не использую доп.листы вообще. Просто заново формирую.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2009
    Сообщений
    89
    Спасибо за ответ, Зета. Это намного удобнее.
    Никаких вопросов от налоговой не было по этому поводу?

  6. #6
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Им самим так проще

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    105
    В 1С 8.3 формирование доп.листа в таких случаях происходит следующим образом:
    -если вы в закрытом периоде отразили аванс правильно, но не исчислили с него НДС, то вам нужно создать на основе документа "поступление на р/с" счет фактуру на аванс текущим периодом. Поставить галочку "ручная корректировка документа" , зайти на закладку НДС с продажи , поставить "запись дополнительного листа " -да и указать корректируемый период 1 кв 15г.(я ставлю дату поступления на р/с).
    - если у вас в закрытом периоде еще и ошибка по отражению аванса (то есть он не является у вас там авансом), то я делаю в таких случаях сторно поступления на р/с и завожу поступление заново (как аванс) Все это текущей датой в один день и дальше все те же действия, что и в первом случае.
    К сожалению просто заново переформировать не всем подходит((( У нас период закрывается, т.к. промежуточная бух. отчетность сдается в банк.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2009
    Сообщений
    89
    Спасибо, chereshenka

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    03.01.2006
    Сообщений
    122
    Добрый день!
    Возникла ситуация когда надо скорректировать Декларацию по НДС- уменьшить сумму к возврату. Какой порядок действий? куча вопросов...
    Понимаю что нужно:
    1. сдать корректировку... для этого переформировать книгу продаж- мне как - удалить какие то счета-фактуры?
    или еще какие методы есть?
    Как это отразится при сверке в ГНИ покупатель-продавец? Продавцу тоже корректировать?
    Как физически быть с этими счетами-фактурами( которые решу удалить)? Потом то в каком-то налоговом периоде их как правильно приложить обратно к зачету?
    Алекс

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •