Сообщение от
IrenHmel
Здравствуте)
У нас аналогичная деятельность на УСН.
У меня почему то обратная ситуация. В 1С на 41 счете в себестоимости товаров учитываются все платежи (НДС, тамож. сбор и пошлина) и это правильно, карго до территории РФ отражены как доп расходы (могут быть учтены и в ст-ти товара).
НО! При этом в налоговом учете в 16 году (книга до-расх у предыдущего бух) - товар списывался без учета этих платежей, и отдельно они тоже не учитывались. Возможно, потому что сам товар оплачен не был. А у меня (я бух с 17 г) в 17 после введения ГДТ все платежи попали в налоговый учет полностью (и по оплаченному товару и по неоплаченному). Все делаю по аналогии с 16 годом.
Как быть - пока не разобралась.