Объясните, пожалуйста, простым языком как распределять входной НДС, если у нашей организации есть реализация по ставке НДС 0% и по ставке НДС 18%?
Кто как делает? в икселе, может быть?
В чем смысл вообще этого распределения?
И как правильно делать это в программе 1С.
Пробовала при помощи помощника по учету НДС, в книге покупок получились суммы с минусом, декларация не отправляется.