Уважаемые коллеги! Хочу обратиться за помощью, может кто-нибудь встречался с подобной ситуацией.
В совместное предприятие учредитель-нерезидент вносит в У.Ф. оборудование (завод). Известно, что в отношении товаров, ввозимых в качестве вклада в У.Ф. организаций с иностранными инвестициями предоставлены таможенные льготы. Но наше предприятие столкнулось со следующим :при ввозе оборудования таможня обязовала растоможить одну из составлящих завода - компрессор, ссылаясь на то, что на подобие таких производит Россия.
Предприятие заплатило таможенные сборы и платежи, а так же соответственно и НДС (получилась очень приличная сумма)
Мой вопрос :
1. Смогу ли я сделать НДС к возмещению с таможенных платежей?
Если "НЕТ" - то куда следует отнести перечисленную сумму. 2. Куда следует отнести таможенные сборы и пошлины?
Заранее благодарна за информацию