Да.
Здраствуйте
подскажите пожалуйста
такая ситуация :
экспорт был во 2м квартале 2013 года в казахстан
весь пакет документов был собран и подана декларация по 0%
единственное не хватало "заявления о ввозе и уплате косвенных налогов"
из-за нерадивости покупателя
в связи с чем нам было отказанно в возмещении
после камеральных проверок возражений и споров
мы внесли уточнение в декларации по НДС и уплатили все возникшие налоги
и вот наконец-то наш покупатель соизволил таки заплатить налоги в казахстане
и прислал нам копии "заявления о ввозе и уплате косвенных налогов" от 26,05,2014
можем ли мы сейчас по новой подать уточненную декларацию за 2й квартал 2013 года для получения возмещения по НДС?
Вам не надо подавать уточненную. Вам надо подавать первичную за 2-й квартал и при этом строго следовать требованиям Порядка ее запорлнения.
я в налоговую звонил
они говорят что 180 дней прошло
и по этому мы не имеем право на вычет
а по закону ? имеем мы право через год подать на возмещение
и где смотреть арбитражку?
Тоня,
спасибо
еще вопрос
подавать "уточненку" можно прямо сейчас или лучше с декларацией за 2й квартал 2014 года
Не надо уточненку, в текущую включите как подтвержденный экспорт.
Добрый день! За три года первый раз налоговая приняла решение( решения еще не видела, только на основании информационной выписки из налоговой вижу) возместить НДС по экспорту частично...причем в забраковали самую крупную сделку. Без видимых причин, все документы предоставлены и даже больше положенного, все что требовали. На допросе была не только я, но и мои поставщики как ТМЦ, так и транспортных услуг. НДС моими покупателями из ТС оплачен, сделка реальная, даже знаю на какой объект поставляла товар.
Вот жду когда позвонят и позовут получить решение и читаю в сетях интернета мои дальнейшие шаги. У кого есть желание поделиться опытом и знаниями, что делать после получения такого решения? куда мне возражать? .
Добрый день.
Помогите разобраться:
Отгрузили товар 13 апреля 2015г, экспорт должен быть подтвержден 16 октября 2015. Значит мы должны сдать декларацию за 4квартал и приложить все документы для подтверждения 0%? Момент возникновения базы для начисления ндс- последний день месяца отчетного квартала, т.е. 31 декабря?
Я не понимаю, тогда получается у меня есть время почти до сдачи отчетности (25 января 2016) собирать документы?
Есть. Главное, чтобы даты на этих документах не выходили за 16 октября 2015
спасибо
Лет 5 назад была экспортная поставка (товар был импортный), проверяли всю цепочку до поставщика на территорию РФ.Хорошо, что все подтвердили. Как сейчас обстоят дела с камеральной проверкой по возврату НДС при экспорте в РБ? Как "глубоко" копают? И какой период проверяют?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)