×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Сообщений
    2

    Вопрос оборотно-сальдовая ведомость

    Подскажите, пожалуйста, как проверить, правильно ли составлена оборотно-сальдовая ведомость в 1с.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    "Составить" вручную без "1с" и сравнить.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Оленька616
    Гость
    что Вы имеете ввиду? конкретнее?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    В 1с оборотно-сальдовые ведомости не составляются, а формируются автоматически по вашим документам, в которых изначально заложен принцип двойной записи. Т.о. ОСВ в 1 с не могут быть НЕправильными.
    Либо вы неверно задали вопрос.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    что Вы имеете ввиду?
    То, что написано.
    конкретнее?
    Да куда уж более..?
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк Аватар для Book Keep
    Регистрация
    14.06.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,622
    Правильно !!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2008
    Сообщений
    2
    Уважаемые клерки, я новичек в этом деле. Вопрос может и некоректно сформулирован, но я имел в виду как найти ошибки в ОСВ по конкретным счетам. например: К62.2*18/118=Д76.АВ (при этом 19 счет закрыт) и.т.п.
    заранее блогодарен за Вашу помощь!
    Последний раз редактировалось Irek; 24.10.2008 в 21:26.

  8. #8
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Не вижу связи между 62,2,(76АВ) и 19 счетами
    Почему-то я Вам верю...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    51
    К62.1
    *18/118=Д76.АВ
    - начислен ндс с аванса.

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,271
    Лан@, традиционно на 62.1 учитываеются как раз не авансы.Irek, посмотрите, чтобы всё счета, которые должны закрыться закрылись бы, посмотрите оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету/субсчету, чтобы красноты никакой не было. Все остатки, которые у вас остались вам должны быть понятны.
    Еще можно запустить технологический анализ БУ.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •