Доброго дня всем.
очень меня интересует вопрос исчисления и уплаты НДС при упрощенке.
вопрос первый:
В УНП вычитала мнение, что рассрочка платежа по НДС в размере 1/3 от квартальной суммы, право на которую нам дали с 4 кв 2008 г, не имеет никакого отношения к предприятиям, работающим на УСН. Интересно, из чего следует такая несправедливость?.. Тем более что правом на рассрочку мы уже успели воспользоваться
Вопрос второй:
Организация на УСН заключила договор на продажу ОС, цена договора указана с НДС. Получили частичную предоплату, тоже с НДС, отгрузка будет через полгода. Вопрос: когда надо начислить этот НДС в бюджет? Как для всех, с аванса, или только когда будет отгрузка и, соответственно, выставлен счет-фактура? У меня уже голова крУгом - на упрощенцев ведь 21 глава НК не распространяется, так что вроде с аванса начислять НДС повода нет, да и с зачетом НДС с этого аванса могут быть проблемы. А с другой стороны, в договоре НДС прописан и в платежке тож, если не начислю, тоже могут быть претензии, бюджет денег недополучил.
Если у кого есть идеи на этот счет - поделитесь плз.
Спасибо