×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Исправление ошибок. НДС с авансов.

    Здравствуйте.
    В 2006г. была выписана счф на аванс, потом после оказания услуги - счф на услугу (при этом в книге продаж делались соответствующие записи). А вот в книгу покупок запись о зачете НДС с аванса не были произведены. Таким образом НДС уплачивался в двойном размере. НДС к уплате был завышен. Подскажите, пжста, каким образом внести исправления в этом случае. Ситуация тянется с 2006г. По Д76.АВ ограменная сумма, которая почему-то никого не смущала до сих пор.
    Предполагаю, что нужно вносить исправления в налоговую отчетность того периода, т.е. исправлять декларацию по НДС в периоде совершения ошибки. А вот в книгах покупок и продаж как всё это дело отразить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,271
    Да, уточненки за каждый неправильный период надо подать.
    К книгам покупок сделать доп.листы с недосащими записями

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Уточните, пожалуйста, к какой книге покупок делать доп. листы? К тем периодам или в книге за 2008г.?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,271
    к какой книге покупок делать доп. листы? К тем периодам или в книге за 2008г.?
    К "тем" периодам.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое.

  6. #6
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    т.е. документ я завожу текущим периодом (19-60), а доп лист я делаю в книге покупок периода документа (68-19) ??

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    т.е. документ я завожу текущим периодом (19-60), а доп лист я делаю в книге покупок периода документа (68-19) ??
    речь шла об авансах полученных и НДС с них к зачету

  8. #8
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    изв не в той ветке задал вопрос
    напишу тут полностью вопрос, чтобы новую тему не создавать, вопрос примерно похожий

    итак у меня 1 октября пришли счета фактуры за 1,2,3 кв, решили корректировку по НДС подавать за 1,2,3 кв
    как доплисты делать? у меня 1с 7.7

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    как доплисты делать
    за 1, за 2 и за 3 кв

  10. #10
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    т.е. я правильно понял?
    в книге покупок за октябрь, я вношу строки по новым документам за прошлые периоды, с указанием в соответсвующих полях период документа.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    в книге покупок за октябрь,
    доп. лист к книге

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •