×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк Аватар для katerina_1
    Регистрация
    17.11.2011
    Сообщений
    101

    Помогите учет в автономном учреждении материальных ценностей.

    Здравсвуйте. Тема обыденна и может показаться вам уже исписанной. Но, просмотрев множество сайтов не нашла определнного ответа.
    В автономию перешли в 2010г. При передаче материальных средств в оборотке чего только не числилось и то, что используется менее 12 месяцев и срок использования чего более 12 месяцев. Перенесли остатки, как передали. Дабы у нас был учет по коммерческому плану счетов все , что используется более 12 мес. "отправили" в эксплуатацию.. Так вот, вопрос в том, что с 2011 года мы перешли на единый план счетов и такой проводоки нету.. а привыкли уже все материалы сажасть на 105 счет. Считается ли грубой ошибкой учет материалов, сроком использования более 12 месяцев на счете 105???И как Вы ведете учет материалов, сроком использования более 12 мес.?? Заранее спс
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2008
    Сообщений
    8
    Все, что относится к материалам, учитывается именно на 105

  3. #3
    Клерк Аватар для katerina_1
    Регистрация
    17.11.2011
    Сообщений
    101
    а если эти маитериальное ценности используются более 12 месяцев?? вот например, преобрели ведра, раздали по группам детского сада, а учитывать все равно н 105??

  4. #4
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,691
    вот например, преобрели ведра, раздали по группам детского сада, а учитывать все равно н 105??
    Ну если они больше 12 месяцев служат - то зачем же их учитывать на 105...?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    220
    Ага, кирпичи служат тоже больше года.
    На 105 учитываются не материалы, а материальные запасы, которые потом будут израсходованы на что-то, или выданы на нужды учреждения.
    На 105хх они числятся только пока являются запасами.
    Фактически материалы в эксплуатации в бюджете не учитываются,
    если забаланс не считать.

  6. #6
    Клерк Аватар для katerina_1
    Регистрация
    17.11.2011
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    Ну если они больше 12 месяцев служат - то зачем же их учитывать на 105...?
    А где? вот весь и вопрос...
    оплату делаем через 302 счет, поступление на забаланс никак не сделаешь

  7. #7
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,691
    оплату делаем через 302 счет, поступление на забаланс никак не сделаешь
    Так оно же не прямиком делается на зб счет, а сначала прогоняется через 101.

  8. #8
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,691
    ZiB,
    Ага, кирпичи служат тоже больше года.
    Не считаю, что между кирпичами и ведрами можно ставить знак равенства.Тут уже обсуждали ведра: http://forum.klerk.ru/showthread.php...E2%E5%E4%F0%EE

  9. #9
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,691
    Фактически материалы в эксплуатации в бюджете не учитываются,
    если забаланс не считать.
    Здрасьте! А строительные материалы (до акта о списании)? А запчасти к вычислительной технике (до акта о ремонте или модернизации)?

  10. #10
    Клерк Аватар для katerina_1
    Регистрация
    17.11.2011
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    Тут уже обсуждали ведра: http://forum.klerk.ru/showthread.php...E2%E5%E4%F0%EE
    Ведра ОС??

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от katerina_1 Посмотреть сообщение
    Ведра ОС??

    А почему нет?

  12. #12
    tat9718204
    Гость
    Ведра ОС??
    и лопаты с граблями.

  13. #13
    Аноним
    Гость

    по поводу ведер и кирпичей

    если есть скад держите их на 105, если нет склада списуете на финансовый резульнат, если вы хотите более четкий учет поставьте и х на забаланс

  14. #14
    Клерк Аватар для katerina_1
    Регистрация
    17.11.2011
    Сообщений
    101
    Аноним,
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если есть скад держите их на 105, если нет склада списуете на финансовый резульнат, если вы хотите более четкий учет поставьте и х на забаланс
    Это идея мне нравится больше)))) Мелочевки ведь много, засорять 101 счет не хочетя. А интерессно, можно со 105 счета списать на забаланс??

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от katerina_1 Посмотреть сообщение
    Это идея мне нравится больше )))) Мелочевки ведь много, засорять 101 счет не хочетя.
    Нравится это, или нет, но это в корне неправильный ответ. Тяжелое наследие хозрасчета.
    В форуме не раз говорилось, что не надо искать в бюджете ни аналог 08 счета, ни аналог 10-го в части учета ОС, учитываемых, как ТМЦ. И уж тем более для этого совершенно не подходит счет 105.

    Цитата Сообщение от katerina_1 Посмотреть сообщение
    А интерессно, можно со 105 счета списать на забаланс??
    Ничего интересного, лучше не ищите понравившиеся фразы, а учите матчасть.
    Можно. Но только не в этом случае и не напрямую.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    220
    Цитата Сообщение от katerina_1 Посмотреть сообщение
    а если эти маитериальное ценности используются более 12 месяцев?? вот например, преобрели ведра, раздали по группам детского сада, а учитывать все равно н 105??
    Если эти ведра куплены специально для мытья полов? Так?
    в пункте 99 инструкции 157н в самом конце написано, что к МЗ
    относятся "материальные ценности специального назначения".

    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    Здрасьте! А строительные материалы (до акта о списании)? А запчасти к вычислительной технике (до акта о ремонте или модернизации)?
    А это все на кап. вложении на многографной карточке.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если есть скад держите их на 105, если нет склада списуете на финансовый резульнат, если вы хотите более четкий учет поставьте и х на забаланс
    Это правильно, но все же лучше прогнать через 105хх при поступлении (и сразу списании), т.к. в приложении №1 инструкции 162н нет проводки Дт 40120272/109хх.272 - Кт 30234, но вы ведь автономные, не подчиняетесь 162н.
    Лучше продолжать учитывать на забалансе, если хочетЦо.

    Цитата Сообщение от katerina_1 Посмотреть сообщение
    Это идея мне нравится больше)))) Мелочевки ведь много, засорять 101 счет не хочетя. А интерессно, можно со 105 счета списать на забаланс??
    КонеЧно можно, кто вам запретит, но с 105хх надо списать в затраты расходы с одновременным отражением поступления на забаланс.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    220
    Вот только на забалансе надо новый счет придумывать для учета ценностей списанных с 105хх.
    А вот как ОС провести их проще если они стоимостью до 3000р.,
    т.к. они и так по инструкции уходят на з21 сразу.



    Цитата Сообщение от katerina_1 Посмотреть сообщение
    И как Вы ведете учет материалов, сроком использования более 12 мес.??
    Если они поступили, но не выданы никому (на складе), то они остаются на 105хх.
    Если выдали, то списываем совсем, и некоторые из них ведем на своем собственном забалансовом (управленческом) счете.
    На забаланс приходуем только такие МЦ, для которых есть срок, при окончании которого нужно будет купить замену.
    Например масло для машины, а то будут покупать его чаще чем требуется...
    На ведра кстати тоже есть норматив.

  18. #18
    Клерк Аватар для katerina_1
    Регистрация
    17.11.2011
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от ZiB Посмотреть сообщение
    но с 105хх надо списать в затраты расходы с одновременным отражением поступления на забаланс.
    т.е. всетаки можно учитывать на 105, только списывать сразу, да? чтобы на расходы село.. а на забаланс потом как??
    может я конечно задаю много неправильных вопросов, но поймите, мы были на коммерческом плане счетов, тяжеловато переходить на единый план счетов

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Господа, прекратите писать откровенную чушь, учите, в конце концов, матчасть, и не пыьайтесь строить аналогии с хозрасчетом!!!

    Еще раз, зарубите себе на носу: в бюджете нет аналога ни 08 счета, ни аналога 10-го для учета ОС. Это все 101-й счет.

    Цитата Сообщение от ZiB Посмотреть сообщение
    Если эти ведра куплены специально для мытья полов? Так?
    в пункте 99 инструкции 157н в самом конце написано, что к МЗ
    относятся "материальные ценности специального назначения".
    Чушь полнейшая.
    Если СПИ более года, это ОС.


    Цитата Сообщение от ZiB Посмотреть сообщение
    Это правильно, но все же лучше прогнать через 105хх
    Это неправильно и для автономных есть 183н. В конце концов, пора бы и знать.

    Цитата Сообщение от ZiB Посмотреть сообщение
    КонеЧно можно, кто вам запретит, но с 105хх надо списать в затраты расходы с одновременным отражением поступления на забаланс.
    И это бред.

    Цитата Сообщение от ZiB Посмотреть сообщение
    Вот только на забалансе надо новый счет придумывать для учета ценностей списанных с 105хх.
    Бред полный. Не надо ничего прибумывать, т.к. все давно придумано.

    Цитата Сообщение от ZiB Посмотреть сообщение
    Если они поступили, но не выданы никому (на складе), то они остаются на 105хх.
    И это бред.
    Если это ОС, то до выдачи они числятся на 101-м счете.

    Цитата Сообщение от ZiB Посмотреть сообщение
    На забаланс приходуем только такие МЦ, для которых есть срок, при окончании которого нужно будет купить замену.
    Например масло для машины, а то будут покупать его чаще чем требуется...
    Бред.
    Что приходует за баланс и на какой счет - четко прописано в инструкции.

    ZiB, не пора ли прекратить полет фантазии и для начала банально прочитать инструкцию?

    Цитата Сообщение от katerina_1 Посмотреть сообщение
    т.е. всетаки можно учитывать на 105, только списывать сразу, да?
    Нет, нельзя. Можно только если СПИ менее года.
    В конце концов, ну сколько же можно об одном и том же?

    Цитата Сообщение от katerina_1 Посмотреть сообщение
    может я конечно задаю много неправильных вопросов, но поймите, мы были на коммерческом плане счетов, тяжеловато переходить на единый план счетов
    Нет, не понимаю. Поскольку Вы отнюдь не ищете правильных решений, а пытаетесь банально найти тех, кто подтвердит Ваше упрямство и заблуждения, при этом еще и пытаясь язвить по поводу правильных ответов. Про ведра напомнить?

  20. #20
    Клерк Аватар для katerina_1
    Регистрация
    17.11.2011
    Сообщений
    101
    А что вы так орете то?? в инструкции конкретики нет. НЕТ. режде чем написать эту тему, я прочла неоднократно эту инструкцию..конкретики нет.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •